2022年度
臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┡囵B(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。
(二)促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
。ㄈ┴(fù)責(zé)正規(guī)化、系統(tǒng)化培訓(xùn)基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員。
。ㄋ模└愫迷诼毴藛T再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財務(wù)室。
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)65.73萬元。與上年相比,減少17.44萬元,減少20.97%,主要是因?yàn)榻虒W(xué)樓的維修在2021年結(jié)束,維修費(fèi)用的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)65.73萬元,其中:財政撥款收入23.35萬元,占35.52%;其他收入42.38萬元,占64.48%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)65.73萬元,其中:基本支出65.73萬元,占100%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計(jì)23.35萬元,與上年相比,減少2.01萬元,減少7.93%,主要是因?yàn)閴嚎s預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出23.35萬元,占本年支出合計(jì)的35.52%,與上年相比,財政撥款支出減少2.01萬元,減少7.93%,主要是因?yàn)轭A(yù)算減少。
。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出23.35萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出(類)23.35萬元,占100%。
。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為15.83萬元,支出決算數(shù)為23.35萬元,完成年初預(yù)算的147.5%,其中:
1、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.83萬元,支出決算為23.35萬元,完成年初預(yù)算的147.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及單位其他資金收入。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出23.35萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)13.22萬元,占基本支出的56.62%,主要包括基本工資、績效工資。
公用經(jīng)費(fèi)10.13萬元,占基本支出的43.38%,主要包括培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說明,往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑,今年為財政撥款口徑)
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元,無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比(備注: 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元,無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比),因公出國(境)費(fèi)支出決算 0 萬元,無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元,無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比),公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元,無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比)。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個,累計(jì) 0 人次,我單位 2022 年度無因公出國(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元,全年共接待來訪團(tuán)組 0 個、來賓 0 人次,我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,截至 2022 年 12 月 31 日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.13萬元,比上年決算數(shù)減少0.17萬元,降低1.65%。主要原因是:厲行節(jié)約、壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)15.28萬元,用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)1203人,內(nèi)容為基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。 十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元,無法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元,無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,自評得分93分,評價等級為:優(yōu)
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、因政策問題,學(xué)校不能進(jìn)行全日制教學(xué),所以學(xué)校無事業(yè)性收入,學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)非常緊張。
2、困財政投入少,工資發(fā)放困難,學(xué)校日常開支經(jīng)費(fèi)緊張。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
2022年決算112-臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校.xls