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臨湘市園林綠化事務(wù)中心2021年度部門決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 11:11
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  2021年度

  臨湘市園林綠化事務(wù)中心

  部門決算

  目錄

  第一部分單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分 

  臨湘市園林綠化事務(wù)中心

  單位概況

  一、 部門職責(zé)

  我中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,根據(jù)三定方案我中心職能職責(zé):負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)公共綠地(含工程附屬配套綠化工程)、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)園林綠化、公園廣場(chǎng)綠化的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)全市省、市級(jí)園林式單位(小區(qū))的綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負(fù)責(zé)全市小公園、小游園的日常管理工作;負(fù)責(zé)小公園、小游園招商項(xiàng)目,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市園林綠化事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)察應(yīng)急組、驛站景觀燈維護(hù)組、工程技術(shù)組、人事、工會(huì)、計(jì)生、黨建、檔案室。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  臨湘市園林綠化事務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市園林綠化事務(wù)中心本級(jí)。

  第二部分

  見附件

  第三部分

  2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)1226.39萬(wàn)元。與上年相比,增加308.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.59%,主要是因?yàn)榻衲暝鰮芰舜汗?jié)花壇、臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造、人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)1226.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1015.05萬(wàn)元,占82.77%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入211.34萬(wàn)元,占17.23%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)1226.39萬(wàn)元,其中:基本支出874.05萬(wàn)元,占71.27%;項(xiàng)目支出141.00萬(wàn)元,占11.50%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出211.34萬(wàn)元,占17.23%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1015.05萬(wàn)元,與上年相比,增加176.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.07%,主要是因?yàn)樵鰮芰舜汗?jié)花壇、臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造、人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1015.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的82.77%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加176.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.07%,主要是增撥了春節(jié)花壇、臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造、人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1015.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出45.80萬(wàn)元,占4.51%;衛(wèi)生健康(類)支出9萬(wàn)元,占0.89%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出936.01萬(wàn)元,占92.21%;住房保障(類)支出24.23萬(wàn)元,占2.39%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為466.53萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1015.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的217.57%,其中:

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):

  年初預(yù)算為32.31萬(wàn)元,支出決算為32.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):

  年初預(yù)算為13.49萬(wàn)元,支出決算為13.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥了新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)撥款。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):

  年初預(yù)算為396.49萬(wàn)元,支出決算數(shù)為936.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的236.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是今年增撥了春節(jié)花壇、臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造、人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):

  年初預(yù)算數(shù)為24.23萬(wàn)元,支出決算數(shù)為24.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出874.05萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)380.75萬(wàn)元,占基本支出的43.56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)493.30萬(wàn)元,占基本支出的56.44%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為1.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的55.5%,其中:

  無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;   

  無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為1.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的55.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.89萬(wàn)元,減少44.50%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.11萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓85人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

  截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  臨湘市園林綠化事務(wù)中心的單位性質(zhì)為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元,用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)約43人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、執(zhí)法考試培訓(xùn)等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額501.33萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出501.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額501.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額501.33萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。 

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算整支出開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)打分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果為:優(yōu)。

  組織對(duì)本單位1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出141.00 萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,評(píng)價(jià)得分97分,預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況整體較好。

 。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為141.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為141.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

  (3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況較好。對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng):主要是迎賓公園、西入口公園及城區(qū)小游園、驛站景觀燈等公園綠地按照定額養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維護(hù)驗(yàn)收,保證了城區(qū)公共綠地及行道樹長(zhǎng)勢(shì)良好,修剪整齊、無(wú)雜草垃圾、無(wú)病蟲害,同時(shí)對(duì)中心城區(qū)綠帶、交通綠島按季進(jìn)行時(shí)令鮮花栽植及更換,驛站設(shè)施完好,公共綠地、綠帶內(nèi)景觀燈亮燈率達(dá)99%以上。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  第五部分

  附件

  附件一:2021年度臨湘市園林綠化事務(wù)中心部門決算公開表格

  附件二:2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  附件三:2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附1、2021臨湘市園林綠化事務(wù)中心決算公開附表.xls

附2、園林中心2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc

附3、項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告.docx