黃蓋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責:
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作;指導經(jīng)濟結構調整和推進經(jīng)濟增長方式轉變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,促進農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟,推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作;建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制;負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設,大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務;加強社會保障服務,做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體系,依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權益;綜合協(xié)調平安建設工作,構建民間矛盾糾紛調處體系,做好基層信訪調解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設;充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。
(二)機構設置
黃蓋鎮(zhèn)人民政府機關綜合設置4個內設機構:
1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調做好行政區(qū)域內的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設立黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制:黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設置6個公益一類事業(yè)機構,其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
。ㄒ唬┺r(nóng)業(yè)綜合服務站(加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
(二)國有資產(chǎn)管理站。主要負責轄區(qū)國有企業(yè)的改革和管理、企業(yè)經(jīng)營機制的轉換、以及國有企業(yè)資產(chǎn)的保值與增值、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等工作。
。ㄈ┧芾碚尽V饕撠熭爡^(qū)水利水電工程建設、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
。ㄋ模┥鐣U虾凸参幕。主要負責轄區(qū)內勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
。ㄎ澹┌踩a(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作;負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
。┮(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1、黃蓋鎮(zhèn)人民政府本級
2、黃蓋鎮(zhèn)人民政府財政所
3、黃蓋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、黃蓋鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃環(huán)保站
5、黃蓋鎮(zhèn)人民政府社保公共文化站
6、黃蓋鎮(zhèn)人民政府水管站
7、黃蓋鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)管理站
8、黃蓋鎮(zhèn)人民政府安全計生站
2025年預算公開表已匯總為黃蓋鎮(zhèn)財政所,均在此部門體現(xiàn)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算1135.61萬元,其中,一般公共預算撥款1068.46萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入67.15萬元。收入預算較上年增加48.93萬元,主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標,項目資金上漲1.8萬元。
。ǘ┲С鲱A算,2025年支出預算1135.61萬元,其中,一般公共服務930.50萬元,社會保障和就業(yè)55.16萬元,衛(wèi)生健康26.60萬元,住房保障37.55萬元。支出較去年增加48.93萬元,主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標,項目資金上漲1.8萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1068.46萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025 年預算數(shù)為881.84萬元,比 2024年增加5.21萬元,增長0.59%。主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025 年預算數(shù)為50.06萬元,比 2024年減少0.78萬元,下降1.53%。主要是養(yǎng)老金調整機制、個人賬戶和統(tǒng)籌賬戶的變化。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025 年預算數(shù)為1.81萬元,比 2024年減少1.21萬元,下降40.06%。主要是就業(yè)方面的支出減少。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為23.11萬元,比 2024年增加2.55萬元,增長12.40%。主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為32.62萬元,比2024年增加12.06萬元,增長58.65%。主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標。
6. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算數(shù)為85.80萬元,比2024年增加85.80萬元,增長100%。主要是保障村級人員工資水平。
(一)基本支出:2025年基本支出預算549.36萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費497.76萬元,公用經(jīng)費51.60萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加95.83萬元,增長23.84%,主要是全額編制人員較上年增加4人;公用經(jīng)費預算比 2024年增加8.92萬元,增長20.89%。主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算519.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:安監(jiān)及計生合同工支出282.2萬元,主要用于安全生產(chǎn)方面;基層政權和社區(qū)建設支出17.30萬元,主要用于社區(qū)基本運轉建設等方面;社區(qū)、村級運轉經(jīng)費支出85.80萬元,主要用于村級運轉和鄉(xiāng)村振興等方面;其他水利專項支出74.80萬元,主要用于湖區(qū)水域治理及水利設施維護等方面;敬老院經(jīng)費4萬元,主要用于敬老院建設運行;退休干部遺留問題處理專項30萬元,主要用于黃蓋湖農(nóng)場時期農(nóng)牧工問題處理;人員獎勵經(jīng)費25萬元,主要用于保障獎勵人員資金。與2024年比較,社區(qū)、村級運轉經(jīng)費支出增加2萬元,增長2.38%,主要是社區(qū)新增建設需求 ;經(jīng)上級批準核實進行經(jīng)費增加。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本單位機關運行經(jīng)費51.60萬元,比2024年增加8.92萬元,上升20.89%,主要是全額編制人員較上年增加4人,且工資均有提標。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額20萬元。其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算20萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1135.61萬元,其中,基本支出616.51萬元,項目支出519.10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目7個,其中:安監(jiān)及計生合同等專項經(jīng)費項目282.2萬元;基礎政權社區(qū)建設項目17.3萬元;敬老院經(jīng)費項目4萬元;其他水利專項項目74.80萬元;人員獎勵專項25萬元;社區(qū)、村級運轉經(jīng)費項目85.80萬元;退休干部遺留問題處理專項項目30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1.5萬元,擬召開12次會議,人數(shù)423人,內容為召開鎮(zhèn)三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛;培訓費預算1萬元,擬開展21次培訓,人數(shù)123人,內容為開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓班、村級兩委班子換屆業(yè)務培訓;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2025年12月31日,本部門所屬車輛0輛。
七、名詞解釋
(一)機關運行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
注:本單位2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表7為空,沒有政府性基金預算收支故表8為空。