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臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-01-12 19:07
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  臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  目 錄

  第一部分2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  (四)預(yù)算績(jī)管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  (六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé):

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。

  2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì),推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。

  3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作;加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作;建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理,發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。

  4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù),做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

  5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法制意識(shí);加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

  6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

 。1)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  黃蓋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

  1、黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。

  2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。

  3、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

  4、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。

  設(shè)立黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部,依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

 。2)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

  黃蓋鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)關(guān)行政編制數(shù)為28名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。原農(nóng)場(chǎng)撤場(chǎng)建鎮(zhèn)以來(lái)共有退休干部110人。

 。3)事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制

  黃蓋鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu),其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(加掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子)。事業(yè)編9名,其中全額事業(yè)編5名,自籌編4名。

  2、國(guó)有資產(chǎn)管理站。事業(yè)編3名,其中全額事業(yè)編2名,自籌編1名。

  3、水利管理站。事業(yè)編2名,其中全額事業(yè)編1名,自籌編1名。

  4、社會(huì)保障和公共文化站。勞務(wù)派遣人員3名。

  5、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。事業(yè)編1名,其中全額事業(yè)編1名。

  6、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。事業(yè)編1名,其中自籌編1名。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2022年部門預(yù)算編制范圍的所屬單位包括:

  1、黃蓋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)

  2、黃蓋鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所

  3、黃蓋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

  4、黃蓋鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃環(huán)保站

  5、黃蓋鎮(zhèn)人民政府社保公共文化站

  6、黃蓋鎮(zhèn)人民政府水管站

  7、黃蓋鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理站

  8、黃蓋鎮(zhèn)人民政府安全計(jì)生站

  注:以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位,本預(yù)算說(shuō)明為坦渡鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算說(shuō)明。

  三、部門收支總體情況

  本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年本部門收入預(yù)算1001.57萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款906.56萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入95.01萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加93.67萬(wàn)元,主要是人員晉升,新招錄公務(wù)員6人,事業(yè)編新增1人,以及廣播局兩網(wǎng)分流編制下放導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加,新增人大換屆經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致?lián)芸钤黾印?/p>

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1001.57萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)870.63萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)99.66萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)基金11.53萬(wàn)元,住房保障19.75萬(wàn)元。支出較去年增加93.67萬(wàn)元,主要是人員晉升,新招錄公務(wù)員6人,事業(yè)編新增1人,以及廣播局兩網(wǎng)分流編制下放導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加,新增人大換屆經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致?lián)芸钤黾印?/p>

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出906.56萬(wàn)元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為39.1萬(wàn)元,比 2021 年增加39.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年人大換屆選舉進(jìn)行人大會(huì)議導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)的增加。

  2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為686.71萬(wàn)元,比 2021 年增加20.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.04%。主要是公務(wù)員晉升及增加。

  3. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為70.4 萬(wàn)元,比 2021 年增加14.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.16%。主要事業(yè)編人員晉升及增加。

  4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為26.35萬(wàn)元,比 2021年減少6.6萬(wàn)元,降低20.03%。主要養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

  5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為50.86萬(wàn)元,比 2021 年增加20.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.59%。主要人員晉升及增加。

  6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.03萬(wàn)元,比 2021 年增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要人員晉升及增加。

  7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為0.82萬(wàn)元,比 2021 年增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要人員晉升及增加。

  8. 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出(款)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為11.53萬(wàn)元,比 2021 年增加3萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.17%。主要人員晉升及增加。

  9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為19.76萬(wàn)元,比 2021 年減少4.95萬(wàn)元,降低420.03%。主要人員晉升及增加。

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)399.26萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)360.16萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)39.1萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加63.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)21.27%,主要是主要是人員晉升,新招錄公務(wù)員,以及廣播局兩網(wǎng)分流編制下放;公用經(jīng)費(fèi)比 2021年減少4.5萬(wàn)元,降低10.32%,主要是經(jīng)費(fèi)的合理配置導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)少量縮減。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算507.3萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出76.3萬(wàn)元,主要用于行政村日常正常開支,對(duì)個(gè)人和家庭放補(bǔ)助等方面;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出14.8萬(wàn)元,主要用于社區(qū)日常正常開支,對(duì)個(gè)人和家庭放補(bǔ)助等方面;敬老院經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,主要用于敬老院工作人員工資發(fā)放和基礎(chǔ)建設(shè);安監(jiān)及計(jì)生合同282.2萬(wàn)元,主要用于保障安全生產(chǎn),開展養(yǎng)殖基地建設(shè)、低產(chǎn)田改造、溝渠維修改造等;其他水利專項(xiàng)100萬(wàn)元,主要用于水利設(shè)施的更新維修及改造;退休干部遺留問題處理專項(xiàng)30萬(wàn)元,主要用于退休干部遺留問題處理。與2021年比較,村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加6 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.53%,主要是人員新增;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加2 萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.6%,主要是人員新增。敬老院經(jīng)費(fèi)與2021年持平; 安監(jiān)及計(jì)生合同與2021年持平;其他水利專項(xiàng)與2021年持平;退休干部遺留問題處理專項(xiàng)增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是新增遺留干部問題專項(xiàng)資金。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加10.5萬(wàn)元,增加24.08%,主要人員晉升及增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.55萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額200萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2022年部門整體支出1001.57萬(wàn)元,其中,基本支出494.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出507.3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè),涉及項(xiàng)目支出507.3萬(wàn)元,其中:社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76.3萬(wàn)元,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)14.8萬(wàn)元,其他水利專項(xiàng)支出100萬(wàn)元,安監(jiān)及計(jì)生合同工等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)282.2萬(wàn)元,退休干部遺留問題處理專項(xiàng)30萬(wàn)元,敬老院經(jīng)費(fèi)4萬(wàn),按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,擬召開12會(huì)議,人數(shù)423人,內(nèi)容為召開鎮(zhèn)三級(jí)干部會(huì)、七一表彰會(huì)、森林防火、防汛;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬開展21培訓(xùn),人數(shù)123人,內(nèi)容為開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、村級(jí)兩委班子換屆業(yè)務(wù)培訓(xùn);無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

  截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市黃蓋鎮(zhèn)政府預(yù)算表(定).xls