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2019年度臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府部門決算
來源:財政局   日期: 2020-09-30 16:00
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2019年度

臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府部門決算

目 錄

第一部分臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發(fā)展,增加農民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責:

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

(二)加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃;營造經濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作;指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟,促進農民增收;大力發(fā)展非公有制經濟,推進農村市場經濟體系的建設。

(三)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作;建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制;負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

(四)提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設,大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導農村勞動力轉移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務;加強社會保障服務,做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

(五)維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體系,依法保護各類經濟組織和公民的合法權益;綜合協(xié)調平安建設工作,構建民間矛盾糾紛調處體系,做好基層信訪調解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

(六)加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設;充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

(七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

黃蓋鎮(zhèn)人民政府機關綜合設置4個內設機構:

1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經濟發(fā)展辦公室。主要負責農業(yè)、工貿、交通、財政、統(tǒng)計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。

3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調做好行政區(qū)域內的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

設立黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制

黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設置6個公益一類事業(yè)機構,其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。

(一)農業(yè)綜合服務站(加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負責為農民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農業(yè)機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監(jiān)管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。

(二)林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。

(三)水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。

(四)社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。

(五)安全生產和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內安全生產監(jiān)督管理工作;負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作;負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。

(六)規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。

(二)決算單位構成。

臨湘市黃蓋鎮(zhèn)單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:鎮(zhèn)本級決算(不包含下屬單位或機構)。

第二部分 臨湘市黃蓋鎮(zhèn)2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市黃蓋鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1698.29萬元,與2018年相比,收、支總計增加900.15萬元,增加47%。主要原因是人員增加以及工資調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1698.29萬元,其中:財政撥款收入1698.29萬元,占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1698.29萬元,其中:基本支出1476.71萬元,占86.95%;項目支出221.58萬元,占13.05%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1698.29萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加900.15萬元,增加47%。主要原因是人員增加以及工資調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1698.29萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加900.15萬元,減增加47%,主要原因是人員增加以及工資調整。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1698.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出431.56萬元,占25.41%;文化旅游體育與傳媒支出5萬元,占0.29%;社會保障和就業(yè)(類)支出37.49萬元,占2.2%;衛(wèi)生健康支出7.29萬元,占0.43%;農林水(類)支出1154.75萬元,占67.99%;資源勘探信息等支出3.64萬元,占0.21%;商業(yè)服務業(yè)等支出53萬元,占3.1%;住房保障(類)支出5.56萬元,占0.37%。、

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1698.29萬元,支出決算為1698.29萬元,完成年初預算的100%。其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),年初預算為267.71萬元,支出決算267.71萬元,完成100%;

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項),年初預算為2萬元,支出決算2萬元,完成100%;

3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項),年初預算為5萬元,支出決算5萬元,完成100%;

4、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)年初預算21.51萬元,支出決算21.51萬元,完成預算100%;

5、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算22.5萬元,支出決算22.5萬元,完成預算100%;

6、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項)年初預算2萬元,支出決算2萬元,完成預算100%;

7、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)年初預算3萬元,支出決算3萬元,完成預算100%;

8、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)年初預算10萬元,支出決算10萬元,完成預算100%;

9、一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)年初預算20萬元,支出決算20萬元,完成預算100%;

10、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算77.84萬元,支出決算77.84萬元,完成預算100%;

11、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)年初預算5萬元,支出決算5萬元,完成預算100%;

12、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區(qū)建設(項)年初預算14萬元,支出決算14萬元,完成預算100%;

13、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算13.89萬元,支出決算13.89萬元,完成預算100%;

14、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊轉業(yè)干部安置(項)年初預算2萬元,支出決算2萬元,完成預算100%;

15、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)年初預算4萬元,支出決算4萬元,完成預算100%。

16、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算3.6萬元,支出決算3.6萬元,完成預算100%。

17、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)年初年初預算7.29萬元,支出決算7.29萬元,完成預算100%。

18、農林水支出(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項)年初年初預算15.05萬元,支出決算15.05萬元,完成預算100%。

19、農林水支出(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項)年初年初預算886.96萬元,支出決算886.96萬元,完成預算100%;

20、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初年初預算100萬元,支出決算100萬元,完成預算100%;

21、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初年初預算59.43萬元,支出決算59.43萬元,完成預算100%;

22、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)年初預算為34萬元,支出決算34萬元,完成預算100%。

23、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)年初預算為57萬元,支出決算57萬元,完成預算100%。

24、農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)年初預算為2萬元,支出決算2萬元,完成預算100%。

25、資源勘探信息等支出(類)國有資產監(jiān)管(款)一般行政管理事務(項)年初預算3.64萬元,支出決算3.64萬元,完成預算100%;

26、商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)年初預算53萬元,支出決算53萬元,完成預算100%;

27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金年初預算5.56萬元,支出決算5.56萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1476.71萬元,其中:人員經費1,072.71萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費404萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)

費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.55萬元,支出決算為3.55萬元,完成預算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,   

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,   

公務接待費支出預算為3.55萬元,支出決算為3.55萬元,完成預算的100%,  決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,與上年相比持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費決算3.55萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

公務接待費預算為3.55萬元,支出決算為3.55萬元,完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.55萬元,全年共接待來訪團組35個、來賓158人次,主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入0萬元。年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求,黃蓋鎮(zhèn)人民政府組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金221.58萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

從評價情況來看,黃蓋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門整體支出績效評價得分為99分,結果為“良好”。項目全年預算數為221.58萬元,執(zhí)行數為221.58萬元,完成預算的100%。辦事處及下屬各村、社區(qū)的3個一般公共預算項目,財政資金效益較為明顯,通過系列活動的組織開展、工程項目的建設等,我辦事處在解決辦公設施、扶貧幫扶、保障性住房、安全飲水及村級建設等方面取得了一定的成效。

發(fā)現的主要問題:績效目標設定不夠細致、不夠合理。

下一步改進措施:根據項目資金使用情況,及時調整預算。在設定量化細化的績效目標時,更加科學合理的設置績效指標年度指標值,項目預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績效管理的作用。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

 

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府處單位性質為其他單位,部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費9.55萬元,用于召開黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委會議,人數45人,內容為黃蓋鎮(zhèn)人民政府日常例會,重大項目調度會,三級干部會議,年度講評會議,掃黑除惡專項會議等;開支培訓費9.55萬元,用于開展黨員集中學習培訓,村(社區(qū))干部培訓,派出干部在外學習培訓,在黨校學習培訓等人數,20人,內容為學習習近平新時代中國特色社會主義,學習黨的十九大精神等;

(三)政府采購支出情情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。  

(四)國有資產占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

公共安全支出(類):是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

 

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

助學金:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

 

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租

2019年度黃蓋鎮(zhèn)人民政府部門決算表.XLS