一、主要職能
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府部門決算包括1、黃蓋鎮(zhèn)人民政府
2、黃蓋鎮(zhèn)財政所
3、黃蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、黃蓋鎮(zhèn)環(huán)保站
5、黃蓋鎮(zhèn)社保公共文化站
6、黃蓋鎮(zhèn)林業(yè)站
7、黃蓋鎮(zhèn)水管站
8、黃蓋鎮(zhèn)安全計生站
9、黃蓋鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,626.21萬元,比上年增加13.13%?傊С1,626.21萬元,比上年增加13.13%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,626.21萬元,其中:一般公共預算撥款收入1596.21萬元,比上年增加11.82 %。政府性基金預算財政撥款收入30萬元,比上年增加200%。
(三)支出決算情況
2017年支出1,626.21萬元,其中:一般公共服務支出233.99萬元,比上年增加11.03%。公共安全支出8萬元,上年無公共安全支出。文化體育與傳媒支出3.04萬元,比上年減少74.51%。社會保障和就業(yè)支出40.6萬元,比上年增加18.02%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.4萬元,上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出161萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。農(nóng)林水支出985.18萬元,比上年增加53.6%。住房保障支出150萬元,比上年減少71.26%。其他支出30萬元,比上年增加200%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1626.21萬元,比上年增加13.13%。其中:一般公共預算財政撥款收入1596.21萬元,比上年增加11.82%。政府性基金預算財政撥款收入30萬元,比上年增加200%。
2017年度財政撥款總支出1626.21萬元,比上年增加13.13%。其中:一般公共預算財政撥款支出1596.21萬元,比上年增加11.82%。政府性基金預算財政撥款支出30萬元,比上年增加200%。
按功能分類如下:一般公共服務支出233.99萬元,比上年增加11.03%。公共安全支出8萬元,上年無公共安全支出。文化體育與傳媒支出3.04萬元,比上年減少74.51%。社會保障和就業(yè)支出40.6萬元,比上年增加18.02%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.4萬元,上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出161萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。農(nóng)林水支出985.18萬元,比上年增加53.6%。住房保障支出150萬元,比上年減少71.26%。其他支出30萬元,比上年增加200%。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入1596.21萬元,比上年增加11.82%。一般公共預算撥款支出1596.21萬元,比上年增加11.82%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入1596.21萬元,比上年增加11.82%。用于基本支出的收入1540.21萬元,比上年增加9.35%。用于項目支出的收入56萬元,比上年增加194.74%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出1596.21萬元,比上年增加11.82%。按功能分類:一般公共服務支出233.99萬元,比上年增加11.03%。公共安全支出8萬元,上年無公共安全支出。文化體育與傳媒支出3.04萬元,比上年減少74.51%。社會保障和就業(yè)支出40.6萬元,比上年增加18.02%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.4萬元,上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出161萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。農(nóng)林水支出985.18萬元,比上年增加53.6%。住房保障支出150萬元,比上年減少71.26%。按經(jīng)濟分類:基本支出1540.21萬元,比上年增加9.35%。其中:工資福利支出202.3萬元,比上年減少2.35%。商品和服務支出1337.91萬元,比上年增加11.37%。項目支出56萬元,比上年增加194.74%。其中:商品和服務支出24萬元,比上年增加60%;窘ㄔO支出32萬元,比上年增加700%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.55萬元,決算數(shù)為3.55萬元。其中:公務接待費預算數(shù)為3.55萬元,公務接待費決算數(shù)為3.55萬元,公務接待49批次423人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.9萬元,臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入30萬元,比上年增加200%,本年支出30萬元,比上年增加200%,基本支出30萬元,比上年增加200%,
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算1337.91萬元。比2016年增加136.61萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額956.11萬元,其中:貨物16萬元;工程921.93萬元;服務18.18萬元;本年度政府采購實際采購總額843.2萬元,其中:貨物15.9萬元;工程811.3萬元;服務16萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
附件:臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府2017年度決算公開表.XLS