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臨湘市長安街道辦事處2024年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-01-24 10:35
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  臨湘市長安街道辦事處2024年部門預(yù)算說明

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  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  (三)政府采購情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  長安街道辦事處黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù),著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé):

  (一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

 。ǘ┘訌娊(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作;指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,促進農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟,推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。

  (三)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作;建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

  (四)提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系,加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);加強社會保障服務(wù),做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

 。ㄎ澹┚S護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

 。┘訌娀鶎咏M織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè);加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

 。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  長安街道辦事處機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):

  1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

  2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。

  3.民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

  4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

  設(shè)立長安街道辦事處人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

  核定機關(guān)后勤事業(yè)編制1名。

  事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制

  長安街道辦事處綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機構(gòu),其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  (一)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。

 。ǘ┝謽I(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。

 。ㄈ┧芾碚。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。

 。ㄋ模┥鐣U虾凸参幕。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。

 。ㄎ澹┌踩a(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。

  (六)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

  1、長安街道辦事處人民政府

  2、長安街道辦事處財政所

  3、長安街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

  4、長安街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

  5、長安街道辦事處社保公共文化站

  6、長安街道辦事處林業(yè)站

  7、長安街道辦事處水管站

  8、長安街道辦事處安全計生站

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算1678.5萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1502.64萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入175.87萬元。收入預(yù)算較上年減少44.28萬元,主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  (二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算1678.5萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0004萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出90.46萬元,衛(wèi)生健康支出41.72萬元,住房保障支出11.28萬元。支出預(yù)算較上年減少44.28萬元,主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出1502.64萬元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為1366.14萬元,比 2023年增加2.53 萬元,增長0.18%。主要是人員晉級及工資普調(diào)。

  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為65.83萬元,比 2023 年減少3.44萬元,降低5.2%。主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為1.21萬元,比 2023 年減少0.27萬元,降低22.31%。主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  4. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為2.17萬元,比 2023 年減少0.83萬元,降低38.24%。主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為34.37 萬元,比 2023 年減少0.3 萬元,降低8.7%。主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為32.92萬元,比 2023年減少1.75萬元,降低5.31%。主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

  (一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算644.14萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費588.44萬元,公用經(jīng)費55.7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少31.46 萬元,降低5.34%,主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加;公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加4.9 萬元,增長8.79%。主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算858.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出157.5萬元,村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出107.05萬元,主要用于村社區(qū)干部運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費等方面;海螺水泥、城區(qū)惠民等補助支出593.95萬元,主要用于海螺水泥固定補償、控違經(jīng)費等補助支出等方面。與2023年比較,基層政權(quán)建設(shè)和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出增加22.5 萬元,增長9.3%,主要是基層政權(quán)建設(shè)和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費提標(biāo);海螺水泥、城區(qū)惠民等補助支出與2023年持平。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.7萬元,比2023年增加4.9萬元,上升8.79%,主要是人員異動,在職人員減少,退休人員增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2024年本部門政府采購預(yù)算總額106.1萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算66.1萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。

  (四)預(yù)算績效管理情況

  2024年部門整體支出1678.5萬元,其中,基本支出820萬元,項目支出858.5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目3個,涉及項目支出858.5萬元,其中:基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理項目157.5萬元;村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目107.05萬元;海螺水泥、城區(qū)惠民等補助項目593.95萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門會議費預(yù)算2.5萬元,擬召開8次會議, 人數(shù) 180人,內(nèi)容為組織村(社)居民學(xué)習(xí)黨史教育4次,控違征拆會議3次,三相護農(nóng)會議2次等 ;培訓(xùn)費預(yù)算1萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為村社區(qū)財務(wù)培訓(xùn) 。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛(;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項級科目)

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目)

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”)

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表

  如有空表,請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。

913002__臨湘市長安街道辦事處財政所部門預(yù)算公開表.xlsx