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臨湘市長安街道辦事處2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 14:30
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一、主要職能

長安街道辦事處黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù),著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市長安街道辦事處部門決算包括:

1、長安街道辦事處人民政府

2、長安街道辦事處財政所

3、長安街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、長安街道辦事處環(huán)保站

5、長安街道辦事處社保公共文化站

6、長安街道辦事處林業(yè)站

7、長安街道辦事處水管站

8、長安街道辦事處安全計生站

9、長安街道辦事處敬老院

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,593.55萬元,比上年增加53.09%?傊С2,593.55萬元,比上年增加53.09%。

(二)收入決算情況

2017年收入2,593.55萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2522.55萬元,比上年增加52.13 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入71萬元,比上年增加97.22%。

(三)支出決算情況

2017年支出2,593.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出700.58萬元,比上年增加34.65%。公共安全支出3萬元,上年無公共安全支出。文化體育與傳媒支出37.15萬元,比上年減少8.82%。社會保障和就業(yè)支出333.58萬元,比上年增加123.61%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.4萬元,比上年增加116.59%。節(jié)能環(huán)保支出10萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出91萬元,比上年減少43.29%。農(nóng)林水支出1299.84萬元,比上年增加67.46%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元,上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。其他支出61萬元,比上年增加205%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2593.55萬元,比上年增加53.09%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2522.55萬元,比上年增加52.13%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入71萬元,比上年增加97.22%。

2017年度財政撥款總支出2593.55萬元,比上年增加53.09%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出2522.55萬元,比上年增加52.13%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出71萬元,比上年增加97.22%。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出700.58萬元,比上年增加34.65%。公共安全支出3萬元,上年無公共安全支出。文化體育與傳媒支出37.15萬元,比上年減少8.82%。社會保障和就業(yè)支出333.58萬元,比上年增加123.61%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.4萬元,比上年增加116.59%。節(jié)能環(huán)保支出10萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出91萬元,比上年減少43.29%。農(nóng)林水支出1299.84萬元,比上年增加67.46%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元,上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。其他支出61萬元,比上年增加205%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入2522.55萬元,比上年增加52.13%。一般公共預(yù)算撥款支出2522.55萬元,比上年增加52.13%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入2522.55萬元,比上年增加52.13%。用于基本支出的收入2376.55萬元,比上年增加52.48%。用于項目支出的收入146萬元,比上年增加46.73%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出2522.55萬元,比上年增加52.13%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出700.58萬元,比上年增加34.65%。公共安全支出3萬元,上年無公共安全支出。文化體育與傳媒支出37.15萬元,比上年減少8.82%。社會保障和就業(yè)支出333.58萬元,比上年增加123.61%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.4萬元,比上年增加116.59%。節(jié)能環(huán)保支出10萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出91萬元,比上年減少43.29%。農(nóng)林水支出1289.84萬元,比上年增加70.11%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元,上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。按經(jīng)濟分類:基本支出2376.55萬元,比上年增加52.48%。其中:工資福利支出740.1萬元,比上年增加31.56%。商品和服務(wù)支出856.75萬元,比上年增加13.5%。對個人和家庭的補助779.71萬元,比上年增加232.9%。項目支出146萬元,比上年增加46.73%。其中:商品和服務(wù)支出65萬元,比上年減少33.33%;窘ㄔO(shè)支出81萬元,比上年增加3950%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42萬元,決算數(shù)為42萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為42萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為42萬元,公務(wù)接待890批次9500人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.399999999999999萬元,臨湘市長安街道辦事處按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入71萬元,比上年增加97.22%,本年支出71萬元,比上年增加97.22%,基本支出71萬元,比上年增加97.22%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年臨湘市長安街道辦事處機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算856.75萬元。比2016年增加94.9萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

救濟費:反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費,農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟費。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

生產(chǎn)補貼:反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出,如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。

購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。

附件:臨湘市長安街道辦事處2017年度決算公開表.XLS