臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé):
。1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
。2)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。
。3)加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作;配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動(dòng)人員管理等工作。
。3)提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)等工作。
。4)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序等工作。
(5)加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
。6)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.長(zhǎng)塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
⑴ 黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。
、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
、 民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。
⑷ 衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。
設(shè)立長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu),其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
、 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(加掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子)。
、 林業(yè)管理站。
、 水利管理站。
、 社會(huì)保障和公共文化站。
、 安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。
、 規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的所屬單位包括:
1、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)
2、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所
3、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保
5、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站
6、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)林業(yè)站
7、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)水管站
8、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站
9、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)敬老院
注:以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位,本預(yù)算說(shuō)明為長(zhǎng)塘鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算說(shuō)明。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
(一)收入預(yù)算,2022年收入預(yù)算872.85萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款765.49萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入107.36萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加25.87萬(wàn)元,主要是人員增加4人、人員工資普調(diào)及由于人員工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)的增加,以及村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo),導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年支出預(yù)算872.85萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出562.22萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出78.68萬(wàn)元,農(nóng)林水支出210.9萬(wàn)元,住房保障支出21.05萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加25.87萬(wàn)元,主要是人員增加4人、人員工資普調(diào)及由于人員工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)的增加,以及村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo),導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出765.49萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為253.7萬(wàn)元,比 2021 年增加32.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.9%。主要是人員增加3人和正常晉升薪級(jí)工資。
2.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為19.28萬(wàn)元,比 2021 年增加6.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.5%。主要是人員增加1人、工資調(diào)增,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)支出(款) 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元,比 2021 年增加4萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%。主要是村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo),導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
4.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為149.9萬(wàn)元,比 2021 年增加12萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%。主要是2022年村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo),導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為61萬(wàn)元,與 2021 年持平。
6.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為26.99萬(wàn)元,比 2021 年增加4.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.5%。主要是工資調(diào)增,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
7.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為19.92萬(wàn)元,比 2021 年增加3.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.7%。主要是工資調(diào)增,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為17.87萬(wàn)元,比 2021 年減少9.03萬(wàn)元,降低33.6%。主要是有一名人員退休,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年減少。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為36.75萬(wàn)元,比 2021 年增加6.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.7%。主要是工資調(diào)增,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為16.37萬(wàn)元,比2021年增加2.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.4%。主要是工資調(diào)增,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
11.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為66.69萬(wàn)元,比2021年增加0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%。主要是工資調(diào)增,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入較上年增長(zhǎng)。
12.社會(huì)保障就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,與2021年持平。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為36.68萬(wàn)元,比2021年減少6.5萬(wàn)元。減少15.05%。主要是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,縮減開(kāi)支,厲行節(jié)約
14住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為18.34萬(wàn)元,比2021年減少3.28萬(wàn)元,減少15.2 %。主要是主要是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,縮減開(kāi)支,厲行節(jié)約
(一)基本支出:2022年基本支出預(yù)算512.59萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)475.39萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加49.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.7%,主要是人員增加4人、人員工資普調(diào)及由于人員工資普調(diào)引起的五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)的增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少12.14 萬(wàn)元,降低24.6%。主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,縮減開(kāi)支,厲行節(jié)約。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算252.9萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出37萬(wàn)元,主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資;敬老院補(bǔ)助5萬(wàn)元,用于敬老院補(bǔ)助等方面;農(nóng)田建設(shè)61萬(wàn)元,用于基層項(xiàng)目建設(shè);對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助149.9萬(wàn)元,用于發(fā)放村級(jí)人員工資。與2021年比較,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加 4萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%,主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo) ;對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出增加12 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%,主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo);農(nóng)田建設(shè)與去年持平;敬老院補(bǔ)助與去年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站等9家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少12.14萬(wàn)元,下降24.6%,主要是落實(shí)市委、市政府過(guò)“緊日子”要求,厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.19萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)13.19萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)較2021年減少0.4萬(wàn)元,主要是落實(shí)市委、市政府過(guò)“緊日子”要求,厲行節(jié)約。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元;政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出872.85萬(wàn)元,其中,基本支出619.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出252.9萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),涉及項(xiàng)目支出252.9萬(wàn)元,其中:基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出37萬(wàn)元;對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助149.9萬(wàn)元;農(nóng)田建設(shè)61萬(wàn)元;敬老院補(bǔ)助5萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.28萬(wàn)元,擬召開(kāi)鎮(zhèn)村三級(jí)干部會(huì)、脫貧攻堅(jiān)回頭看、森林防火、防汛等會(huì)議,人數(shù)230人/次,內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理,提高工作積極性;加強(qiáng)宣傳教育,強(qiáng)化防火、防汛管理,強(qiáng)化監(jiān)督檢查;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.15萬(wàn)元,擬開(kāi)展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、各村社區(qū)報(bào)賬員財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)250人/次,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn);沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日,本部門(mén)所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表