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詹橋鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 10:26
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一、部門基本概況

1、單位職能職責

詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發(fā)展,增加農民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責:

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

(二)加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃;營造經濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作;指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟,促進農民增收;大力發(fā)展非公有制經濟,推進農村市場經濟體系的建設。

(三)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作;建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制;負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

(四)提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設,大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導農村勞動力轉移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務;加強社會保障服務,做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

(五)維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體系,依法保護各類經濟組織和公民的合法權益;綜合協(xié)調平安建設工作,構建民間矛盾糾紛調處體系,做好基層信訪調解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

(六)加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設;充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

(七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2、單位機構設置

(一)機關內設機構

詹橋鎮(zhèn)機關綜合設置4個內設機構:

1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經濟發(fā)展辦公室。主要負責農業(yè)、工貿、交通、財政、統(tǒng)計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。

3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調做好行政區(qū)域內的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

設立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

(二)人員編制和領導職數

詹橋鎮(zhèn)黨委、政府機關行政編制數為37名,其中領導職數11名。人大、政協(xié)聯絡、武裝部有關工作負責人員的配備,在核定的領導職數范圍內統(tǒng)籌考慮。

核定機關后勤事業(yè)編制1名。

事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制

詹橋鎮(zhèn)綜合設置6個公益一類事業(yè)機構,其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。

(一)農業(yè)綜合服務站(加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負責為農民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農業(yè)機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監(jiān)管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。核定全額事業(yè)編制15名,其中站長1名、副站長3名。

(二)林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。核定全額事業(yè)編制4名,其中站長1名、副站長1名。

(三)水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業(yè)編制5名,其中站長1名、副站長1名。

(四)社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制6名,其中站長1名、副站長1名。

(五)安全生產和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內安全生產監(jiān)督管理工作;負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作;負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定全額事業(yè)編制6名,其中站長1名、副站長1名。

(六)規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。核定全額事業(yè)編制12名,其中站長1名,副站長2名。

二、部門預算單位構成

(1)預算編制里含二級預算的:

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、詹橋鎮(zhèn)人民政府

2、詹橋鎮(zhèn)財政所

3、農業(yè)綜合服務站

4、規(guī)劃環(huán)保站

5、社保公共文化站

6、林業(yè)站

7、水管站

8、安全計生站

9、敬老院

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數869.57萬元,其中,一般公共預算撥款744.38萬元,其他收入125.19萬元。政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加38.99萬元,主要是人員工資調整。

(二)支出預算,2018年年初預算數869.57萬元,其中,一般公共服務204.07萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)支出168.3萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育30.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.31萬元,農林水支出221.36萬元,住房保障支出30.41萬元。支出較去年增加38.99萬元,主要是人員工資調整。

備注:2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入744.39萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為467.59萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為276.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:商品和服務支出80.5萬元,對個人和家庭的補助支出196.3萬元。項目支出276.8萬元主要用于基層政權和社區(qū)建設38.4萬元,敬老院補助7萬元,社區(qū)、村級運轉經費168.4萬元,水利建設與維護43萬元,安監(jiān)及計生合同工經費20萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級等 9  家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款41.8萬元,比2017年預算增加22.2萬元,上升113.2%。

備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為110000元,其中,公務接待費110000元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:

2018年預算公開表_(901015)臨湘市詹橋鎮(zhèn)財政所.xls

2018年預算公開表_(901015)臨湘市詹橋鎮(zhèn)財政所.xls

2018年預算公開表_(901015001)臨湘市詹橋鎮(zhèn)政府辦公廳(室)及相關機構事務.xls

2018年預算公開表_(901015002)臨湘市詹橋鎮(zhèn)財政所.xls

2018年預算公開表_(901015003)臨湘市詹橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站.xls

2018年預算公開表_(901015004)臨湘市詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站.xls

2018年預算公開表_(901015005)臨湘市詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站.xls

2018年預算公開表_(901015006)臨湘市詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站.xls

2018年預算公開表_(901015007)臨湘市詹橋鎮(zhèn)水管站.xls

2018年預算公開表_(901015008)臨湘市詹橋鎮(zhèn)安全計生站.xls

2018年預算公開表_(901015009)臨湘市詹橋鎮(zhèn)敬老院.xls