羊樓司鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
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。ㄋ模╊A算績效管理情況
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。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
羊樓司鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責:
。1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
(2)加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作;指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,促進農(nóng)民增收等工作。
。3)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
。4)提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設,大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
。5)維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設工作,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序等工作。
。6)加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
。7)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
。1)機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)
羊樓司鎮(zhèn)機關(guān)綜合設置4個內(nèi)設機構(gòu):1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權(quán)建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
。ǘ┦聵I(yè)機構(gòu)設置
羊樓司鎮(zhèn)綜合設置6個公益一類事業(yè)機構(gòu),其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關(guān)業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。(1)農(nóng)業(yè)綜合服務站(加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。(2)林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務等工作。(3)水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。(4)社會保障和公共文化站(加掛龍窖山風景名勝管理中心牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物、龍窖山風景名勝管理等工作。(5)安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作;負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。(6)規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括:羊樓司鎮(zhèn)人民政府2023年預算為羊樓司鎮(zhèn)人民政府本級決算,不含其他二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2023年收入預算1637.33萬元,其中,一般公共預算撥款1495.85萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入141.48萬元。收入預算較上年增加102.22萬元,主要是人員增加、工資提標。
(二)支出預算,2023年支出預算1637.33萬元,其中,一般公共服務支出1419.13萬元,社會保障和就業(yè)支出102.69萬元,衛(wèi)生健康支出46.2萬元,住房保障支出69.31萬元。支出預算較上年增加102.22萬元,主要是人員增加、工資提標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1495.85萬元,其中:一般公共服務(類)支出1419.13萬元,占86.68%;社會保障和就業(yè)支出102.69萬元,占6.27%;衛(wèi)生健康支出46.2萬元,占2.82%;住房保障支出69.31萬元,占4.23%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出預算885.95萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費825.35萬元,公用經(jīng)費60.6萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加51.97萬元,主要是人員增加、工資提標;公用經(jīng)費預算比 2022年增加8.1萬元,。主要是人員增加、工資提標。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預算609.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:商品服務支出154萬元,主要用于龍窖山風景管理區(qū)維護及羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園建設等;對個人和家庭的補助支出455.9萬元,主要用于村級運轉(zhuǎn)等。支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款36.5萬元,比2022年減少1.6萬元,下降4.2%,主要是厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算24.10萬元,其中,公務接待費24.1萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額20萬元,其中,政府采購貨物預算20萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1637.33萬元,其中,基本支出1027.43萬元,項目支出609.90萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目6個,涉及項目支出609.90萬元,其中:村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費363.4萬元,基層政權(quán)和社區(qū)建設92.5萬元,龍窖山風景區(qū)維護55萬元,羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園建設80萬元, 敬老院補助7萬元,水利設施建設與維護12萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表