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2019年度臨湘市桃礦街道辦事處部門決算
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 15:20
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2019年度

臨湘市桃礦街道辦事處部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分臨湘市桃礦街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

臨湘市桃礦街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

原國(guó)有大型企業(yè)桃林鉛鋅礦因資源枯竭政策性關(guān)閉破產(chǎn),經(jīng)省民政廳于2004年12月批準(zhǔn)成立桃礦街道辦事處。辦事處位于臨湘市南部,S208長(zhǎng)忠公路穿境而過(guò),距臨湘市14.5公里,離京珠高速桃林收費(fèi)站和杭瑞高速忠防收費(fèi)站各3.5公里,并有35公里自備鐵路與京廣鐵路相連,現(xiàn)有建成區(qū)面積12平方公里,人口2.2萬(wàn)(其中離退休職工8500余人,黨員788人)。下設(shè)1個(gè)社區(qū)黨委、1個(gè)社區(qū)黨總支,19個(gè)黨支部。核定編制65人(其中行政編制25人,事業(yè)編制39人,工勤編制1人),目前在崗人員56人(其中行政編制20人,事業(yè)編制35人,工勤編制1人),空編8人,退休退線6人。辦事處自設(shè)4辦6站(黨政辦,經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦,計(jì)生辦,民政辦,農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站,社會(huì)保障站,公共文化和旅游事業(yè)發(fā)展站,安全生產(chǎn)和計(jì)生監(jiān)督管理站,規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站,社區(qū)綜合服務(wù)站)。轄區(qū)內(nèi)以工業(yè)和旅游業(yè)為主,農(nóng)業(yè)為輔,境內(nèi)有國(guó)家3A級(jí)景區(qū)6501地下軍事人工洞、龍?zhí)逗鞯染包c(diǎn)。近年來(lái),在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改造搬遷項(xiàng)目成功獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn),先后獲評(píng)全國(guó)和諧示范社區(qū)、全國(guó)科普示范社區(qū)、全國(guó)無(wú)邪教示范社區(qū)、全國(guó)第二批“掃黃打非”進(jìn)基層示范點(diǎn)、湖南省先進(jìn)基層黨組織、湖南省低碳示范社區(qū)、岳陽(yáng)市文明標(biāo)兵單位等榮譽(yù)稱號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市桃礦街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:黨政辦,經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦,計(jì)生辦,民政辦,農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站,社會(huì)保障站,公共文化和旅游事業(yè)發(fā)展站,安全生產(chǎn)和計(jì)生監(jiān)督管理站,規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站,社區(qū)綜合服務(wù)站。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市桃礦街道辦事處單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:辦事處機(jī)關(guān)本級(jí)決算(不包含下屬單位或機(jī)構(gòu))。

第二部分 臨湘市桃礦街道辦事處2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

 

第三部分 臨湘市桃礦街道辦事處2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1,076.96萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少2367萬(wàn)元,減少68.73%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1,076.96萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入876.96萬(wàn)元,占81.43%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元,占18.57%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,076.96萬(wàn)元,其中:基本支出1,056.8萬(wàn)元,占98.13%。項(xiàng)目支出20.17萬(wàn)元,占1.87%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1076.96萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2367萬(wàn)元,減少68.73%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出876.96萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的81.43%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少2367萬(wàn)元,減少72.97%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出876.96萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出363.07萬(wàn)元,占41.4%;文化旅游體育與傳媒(類)支出12萬(wàn)元,占1.37%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出282.18萬(wàn)元,占32.18%;衛(wèi)生健康(類)支出27.75萬(wàn)元,占3.16%;節(jié)能環(huán)保(類)支出149萬(wàn)元,占16.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出207.46萬(wàn)元,占23.66%;農(nóng)林水(類)支出30.48萬(wàn)元,占3.48%;住房保障(類)支出5.02萬(wàn)元,占0.57%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為876.96萬(wàn)元,支出決算為876.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為288.53萬(wàn)元,支出決算288.53萬(wàn)元,完成100%;

2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算5萬(wàn)元,完成100%;

3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算1.5萬(wàn)元,支出決算1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

4、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算20.17萬(wàn)元,支出決算20.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

5、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

6、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項(xiàng))年初預(yù)算5萬(wàn)元,支出決算5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))年初預(yù)算7萬(wàn)元,支出決算7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初年初預(yù)算14.67萬(wàn)元,支出決算14.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))年初年初預(yù)算55.4萬(wàn)元,支出決算55.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初年初預(yù)算12.5萬(wàn)元,支出決算12.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))年初年初預(yù)算191萬(wàn)元,支出決算191萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))年初年初預(yù)算4萬(wàn)元,支出決算4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初年初預(yù)算4.56萬(wàn)元,支出決算4.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

14、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算27.75萬(wàn)元,支出決算27.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

15、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算149萬(wàn)元,支出決算149萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算7.46萬(wàn)元,支出決算7.46萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

17、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算3.63萬(wàn)元,支出決算3.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算22.85萬(wàn)元,支出決算22.85萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;

19、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算4萬(wàn)元,支出決算4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

20、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算5.02萬(wàn)元,支出決算5.02萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出856.8萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)670.13萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)186.66萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))

費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.11萬(wàn)元,支出決算為18.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。   

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.11萬(wàn)元,支出決算為18.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.14萬(wàn)元,減少0.74%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算18.11萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18.11萬(wàn)元,支出決算為18.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。 

2、其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出18.11萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市桃礦街道辦事處2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次478個(gè)、接待人次6038人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出26萬(wàn)元,其中基本支出200萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、以及預(yù)算績(jī)效管理要求,辦事處組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金20.17萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,辦事處2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98.5分,結(jié)果為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.17萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。辦事處1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政資金效益較為明顯,通過(guò)工程項(xiàng)目的建設(shè),我辦事處在解決辦公設(shè)施方面取得了一定的成效。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。

下一步改進(jìn)措施:根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)時(shí),更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我辦事處今年在部門決算中反映政府大樓維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

政府大樓維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)為20.17萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:改善辦公條件。發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)時(shí),更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。

 

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市桃礦街道辦事處單位性質(zhì)為其他單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.4萬(wàn)元,用于召開(kāi)辦事處黨工委會(huì)議,人數(shù)40人,內(nèi)容為辦事處日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),三級(jí)干部會(huì)議,年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.82萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),社區(qū)干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等人數(shù),31人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等

(三)政府采購(gòu)支出情情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。  

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

2019年臨湘市桃礦街道辦事處部門決算表.XLS