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臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 11:41
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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)績效目標情況說明

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、支出預算項目明細表

28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、整體支出績效目標表(附表)

32、政府采購預算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責

忠防鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責:

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

(二)加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作;指導經(jīng)濟結構調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,促進農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟,推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。

(三)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作;建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制;負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

(四)提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設,大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務;加強社會保障服務,做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

(五)維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體系,依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權益;綜合協(xié)調(diào)平安建設工作,構建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

(六)加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設;充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

(七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2、單位機構設置

(一)機關內(nèi)設機構

忠防鎮(zhèn)機關綜合設置4個內(nèi)設機構:

1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。

3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

設立忠防鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制

忠防鎮(zhèn)綜合設置6個公益一類事業(yè)機構,其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。

(一)農(nóng)業(yè)綜合服務站(加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。核定全額事業(yè)編制5名,其中站長1名。

(二)林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經(jīng)營技術服務等工作。核定全額事業(yè)編制2名,其中站長1名。

(三)水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業(yè)編制1名,其中站長1名。

(四)社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制1名,其中站長1名。

(五)安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作;負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定全額事業(yè)編制0名,自籌編制7人,其中站長1名。

(六)規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。核定全額事業(yè)編制1名,其中站長1名。

二、部門預算單位構成

(1)預算編制里含二級預算的:

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、忠防鎮(zhèn)人民政府

2、忠防鎮(zhèn)財政所

3、忠防鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站

4、忠防鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

5、忠防鎮(zhèn)社保公共服務站

6、忠防鎮(zhèn)林業(yè)站

7、忠防鎮(zhèn)水管站

8、忠防鎮(zhèn)安全計生服務站

9、忠防鎮(zhèn)敬老院

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)742.23萬元,其中,一般公共預算撥款575.23萬元,其他收入167萬元。收入較去年增加95.46 萬元,主要是工資調(diào)標,人平工作經(jīng)費增加。

(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)742.23萬元,其中,一般公共服務251.31萬元,社會保障繳費和就業(yè)支出146.88萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出47.12萬元,節(jié)能環(huán)保支出0.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.27萬元,農(nóng)林水支出259.84萬元,住房保障支出21.92萬元。支出較去年增加95.46萬元,主要是工資調(diào)標,人平工作經(jīng)費增加。

備注:2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入;支出既包括單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入575.23萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為365.83萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。支出較去年增加62.41萬元,主要是工資調(diào)標,人平工作經(jīng)費增加。

(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為209.4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:社會福利事業(yè)單位支出5萬元,主要用于敬老院補助等方面;基層政權和社區(qū)建設支出64萬元,主要用于基層政權和社區(qū)建設等方面;其他水利支出28萬元,主要用于水利建設與維護等方面;對村民委員會和村黨支部的補助104.4萬元,主要用于村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費等方面;其他農(nóng)業(yè)支出8元,主要用于安監(jiān)合同工補助等方面。支出較去年增加14萬元,主要是單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年本單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款73.96萬元,比2018年預算增加32.96萬元,上升80.39%,主要是機關運行經(jīng)費提標。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.56萬元,其中,公務接待費 7.56 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少2.94 萬元,主要是加強了公務接待就餐管理,制定完善了相關管理制度,嚴格審批程序,減少不必要的開支,降低接待次數(shù)及標準,嚴格執(zhí)行區(qū)財政關于公務接待各項規(guī)定,杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象。

3、政府采購安排情況說明

2019年財政部各單位政府采購預算總額26.5萬元,其中:政府采購貨物預算10.5萬元、政府采購工程預算16萬元。較2018年增加20.5萬元,主要是單位采購預算增加。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為168.4萬元,其中:1、基層政權和社區(qū)建設64萬元,與2018年持平。2、村級轉(zhuǎn)移支付104.4萬元,與2018年持平。

部門整體支出績效情況:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)。

5、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計490.67萬元,其中:流動資產(chǎn)386.41萬元,非流動資產(chǎn)104.26萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格

 2019年部門預算公開表_(901008)臨湘市忠防鎮(zhèn).xls