坦渡鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市坦渡鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù),著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé):
。1)加強黨的建設(shè),落實基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌全鎮(zhèn)黨建工作,加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實管黨治黨責(zé)任,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
。2)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬定市、鎮(zhèn)兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實,負責(zé)促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
(3)組織公共服務(wù)。組織實施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項,落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
。4)實施公共管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
。5)維護公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。
(6)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制,加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
。7)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理,為發(fā)展服務(wù)。
。8)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè),健全村(居)民自治平臺,組織駐鎮(zhèn)單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(9)承辦市委、市政府交辦的其事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
坦渡鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
。ㄒ唬h政辦公室。協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理黨委、人大、政府日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作;負責(zé)黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作;負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤等工作。
。ǘh建辦公室。負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作;負責(zé)機關(guān)紀檢監(jiān)察工作;負責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作;負責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作;負責(zé)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
。ㄈ┙(jīng)濟發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)。負責(zé)編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作;負責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作;負責(zé)招商引資工作;負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
。ㄋ模┥鐣聞(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)。負責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
。ㄎ澹┳匀毁Y源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責(zé)自然資源(含林政資源)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)管理等方面行政管理工作。
(六)社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作;協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作;負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
1、坦渡鎮(zhèn)機關(guān)
2、坦渡鎮(zhèn)財政所
3、坦渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、坦渡鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、坦渡鎮(zhèn)社會公共服務(wù)站
6、坦渡鎮(zhèn)林業(yè)站
7、坦渡鎮(zhèn)安全計生服務(wù)站
8、坦渡鎮(zhèn)水管站
9、坦渡鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算1160.22萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1074.67萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入85.55萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加44.03萬元,主要是經(jīng)費調(diào)整。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算1160.22萬元,其中,一般公共服務(wù)支出999.47萬元,社會保障和就業(yè)支出76.55萬元,衛(wèi)生健康支出33.68萬元,住房保障支出50.52萬元。支出預(yù)算較上年增加44.03萬元,主要是經(jīng)費調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1074.67萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為938.13 萬元,比 2023年增加451.39萬元,增長92.73%。主要是2024年項目支出402.7萬元全部放入此類款項中與人員增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為62.44萬元,比 2023 年增加6.4 萬元,增長11.42%。主要是基數(shù)調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為2.27 萬元,比 2023 年增加2.27 萬元,增長100%。主要是增加計生辦人員經(jīng)費。
4 社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為4.12 萬元,比 2023 年增加1.13 萬元,增長56.78%。主要是基數(shù)調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為31.22 萬元,比 2023 年增加1.43 萬元,增長4.8%。主要是基數(shù)調(diào)整。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為36.48 萬元,比 2023年增加8.4萬元,增長29.95%。主要是基數(shù)調(diào)整。
(一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算671.97萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費626.47萬元,公用經(jīng)費45.5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加65.58萬元,增長11.69%,主要是增加計生辦人員經(jīng)費;公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加3.8 萬元,增長9.11%。主要是人員增加.
(二)項目支出:2024年項目支出預(yù)算402.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:敬老院支出8萬元,主要用于敬老院工作人員工資發(fā)放和日常正常開支;其他水利支出65萬元,主要用于水利設(shè)施建設(shè)與維護;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出329.7萬元,主要用于行政村和社區(qū)日常正常開支,對個人和家庭放補助等方面。與2023年比較,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加37萬元,增長12.45%,主要是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.5萬元,比2023年增加3.8萬元,上升9.11%,主要是人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.58萬元,其中,公務(wù)接待費1.58萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少3.82萬元,主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出1160.22萬元,其中,基本支出757.52萬元,項目支出402.7萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目4個,涉及項目支出402.7萬元,其中:村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目295.1萬元;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目34.6萬元;水利設(shè)施建設(shè)和維護65萬元; 敬老院補助項目8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預(yù)算3.2萬元,擬召開鎮(zhèn)村三級干部會、森林防火、防汛等會議,200人。內(nèi)容為:加強工作管理,提高工作積極性;加強宣傳教育,強化防火、防汛管理,強化監(jiān)督檢查;培訓(xùn)費預(yù)算3.8萬元,擬開展農(nóng)村財會人員支農(nóng)政策培訓(xùn),218人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)。 沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表