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臨湘市五里街道辦事處2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 14:27
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一、主要職能

五里街道辦事處黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,增加農(nóng)民收入,提升農(nóng)民生活水平,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展的重大任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市五里街道辦事處部門決算包括:

1.五里街道辦事處人民政府

2.五里街道辦事處財(cái)政所

3.五里街道農(nóng)業(yè)服務(wù)綜合站

4.五里街道辦事處社會(huì)發(fā)展站

5.五里街道辦事處規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站

6.五里街道辦事處林業(yè)站

7.五里街道辦事處水管站

8.五里街道辦事處城管站

9.五里街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所

10.五里街道辦事處民政辦

11.五里街道辦事處安監(jiān)辦

12.五里街道辦事處控違辦

13.五里街道辦事處敬老院

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,057.64萬元,比上年增加63.83%?傊С2,057.64萬元,比上年增加63.83%。

(二)收入決算情況

2017年收入2,057.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2016.14萬元,比上年增加61.04 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41.5萬元,比上年增加937.5%。

(三)支出決算情況

2017年支出2,057.64萬元,其中:一般公共服務(wù)支出524.42萬元,比上年增加56.46%。公共安全支出7萬元,比上年增加250%。文化體育與傳媒支出9.16萬元,比上年減少77.93%。社會(huì)保障和就業(yè)支出266.55萬元,比上年增加39.72%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.79萬元,比上年增加50.97%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.2萬元,比上年減少45.16%。農(nóng)林水支出881.02萬元,比上年增加106.43%。資源勘探信息等支出145萬元,上年無資源勘探信息等支出。其他支出21.5萬元,比上年增加79.17%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入2057.64萬元,比上年增加63.83%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2016.14萬元,比上年增加61.04%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41.5萬元,比上年增加937.5%。

2017年度財(cái)政撥款總支出2057.64萬元,比上年增加63.83%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2016.14萬元,比上年增加61.04%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出41.5萬元,比上年增加937.5%。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出524.42萬元,比上年增加56.46%。公共安全支出7萬元,比上年增加250%。文化體育與傳媒支出9.16萬元,比上年減少77.93%。社會(huì)保障和就業(yè)支出266.55萬元,比上年增加39.72%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.79萬元,比上年增加50.97%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.2萬元,比上年減少45.16%。農(nóng)林水支出881.02萬元,比上年增加106.43%。資源勘探信息等支出145萬元,上年無資源勘探信息等支出。其他支出21.5萬元,比上年增加79.17%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入2016.14萬元,比上年增加61.04%。一般公共預(yù)算撥款支出2016.14萬元,比上年增加61.04%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入2016.14萬元,比上年增加61.04%。用于基本支出的收入1911.14萬元,比上年增加56.92%。用于項(xiàng)目支出的收入105萬元,比上年增加208.82%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出2016.14萬元,比上年增加61.04%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出524.42萬元,比上年增加56.46%。公共安全支出7萬元,比上年增加250%。文化體育與傳媒支出9.16萬元,比上年減少77.93%。社會(huì)保障和就業(yè)支出266.55萬元,比上年增加39.72%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.79萬元,比上年增加50.97%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.2萬元,比上年減少56.93%。農(nóng)林水支出881.02萬元,比上年增加106.43%。資源勘探信息等支出145萬元,上年無資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1911.14萬元,比上年增加56.92%。其中:工資福利支出679.32萬元,比上年增加19.35%。商品和服務(wù)支出357.39萬元,比上年減少17.33%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助723.42萬元,比上年增加234.24%。其他資本性支出151.01萬元,上年無其他資本性支出。項(xiàng)目支出105萬元,比上年增加208.82%。其中:商品和服務(wù)支出13萬元,比上年減少18.75%;窘ㄔO(shè)支出92萬元,比上年增加411.11%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.5萬元,決算數(shù)為16.5萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.5萬元,公務(wù)接待264批次3400人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年基本持平,臨湘市五里街道辦事處按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入41.5萬元,比上年增加937.5%,本年支出41.5萬元,比上年增加937.5%,基本支出41.5萬元,比上年增加937.5%,

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市五里街道辦事處機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算508.4萬元。比2016年增加76.08萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)。

生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

附件:臨湘市五里街道辦事處2017年度決算公開表.XLS