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臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心2020年度部門決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2021-09-20 09:02
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2020年度

臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心部門決算

目 錄

第一部分臨湘市移民局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹黨和國(guó)家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī),即國(guó)務(wù)院《關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā))[2006]17號(hào)和新修訂的《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫(kù)移民條例》等,研究制訂本市移民工作的規(guī)章和辦法。

2.負(fù)責(zé)編制本市移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的中、長(zhǎng)期規(guī)劃,組織實(shí)施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)編制本市移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并分年度實(shí)施好上級(jí)移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃,全面抓好工程項(xiàng)目的實(shí)施,嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督,及時(shí)辦好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所有手續(xù)。

4.編制好全市智力移民工程規(guī)劃,認(rèn)真組織開(kāi)展智力移民工程,對(duì)移民進(jìn)行技能培訓(xùn)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn),并搞好移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5.負(fù)責(zé)本市移民資金的會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格按要求直接管好全市移民資金、全面實(shí)行報(bào)賬制,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,及時(shí)向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6.配合市委市政府、相關(guān)部門及移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好移民的突發(fā)性事件,并對(duì)移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究,向市政府及有關(guān)單位提出處理意見(jiàn)。

8.負(fù)責(zé)本市移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。

9.完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市移民服務(wù)中心為水利局二級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室,分別為辦公室、財(cái)務(wù)股、工程股、后扶股。

(二)決算單位構(gòu)成

我中心無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,因此,臨湘市移民服務(wù)中心2020年部門決算即臨湘市移民服務(wù)中心2020年部門決算。

第二部分 臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)4,326.54萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各減少152萬(wàn)元,減少3.4%。主要原因是省級(jí)撥付移民項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,357.02萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2357.02萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%,其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3,151.22萬(wàn)元,其中:基本支出161.94萬(wàn)元,占5.14%;項(xiàng)目支出2989.27萬(wàn)元,占94.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4326.54萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少152萬(wàn)元,減少3.4%。主要原因是省級(jí)撥付的移民項(xiàng)目收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出168.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.36%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少564萬(wàn)元,減少76.94%,主要原因是省級(jí)移民專項(xiàng)補(bǔ)助科目的調(diào)整。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出168.94萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出118.01萬(wàn)元,占69.85%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11.96萬(wàn)元,占7.08%;農(nóng)林水(類)支出7萬(wàn)元,占4.14%;住房保障(類)支出8.97萬(wàn)元,占5.31%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出23萬(wàn)元,占13.61%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為157.43萬(wàn)元,支出決算為168.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.31%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為96.50萬(wàn),決算支出為52.92萬(wàn),完成年初預(yù)算的54.83%,主要原因?yàn)轭A(yù)算科目的調(diào)整。

2.一般公共為40萬(wàn),支出決算為40萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支為0萬(wàn),支出決算為25.09萬(wàn),主要原因?yàn)轭A(yù)算科目的調(diào)整。

4.社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為11.96萬(wàn),支出決算為11.96萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn),主要原因?yàn)轭A(yù)算科目的調(diào)整

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為8.97 萬(wàn),支出決算為8.97元,完成預(yù)算的100%。

7.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為 0  萬(wàn),支出決算為23萬(wàn) 。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出161.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)105.57萬(wàn)元,占基本支出的65.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)56.37萬(wàn)元,占基本支出的34.81%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元,支出決算為3.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算;

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元,支出決算為3.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少1.15萬(wàn)元,減少24.77%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.5萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1969.51萬(wàn)元,2020年政府性基金本年收入2185.08萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的92.71%。比上年增加7.42%,本年支出2982.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.64%。比上年增加67.86%,項(xiàng)目支出2982.27萬(wàn)元,比上年增加67.86%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1172.32萬(wàn)元,比上年減少40.48%。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.37萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加43.37萬(wàn)元。增長(zhǎng)333.62%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目的調(diào)整經(jīng)及人員的變化。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2020年,根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,單位整體支出管理得到了提升。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2020年度部門決算量化考評(píng)基本合格,本單位年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。。

2020年度單位整體支出績(jī)效情況如下:1.本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),實(shí)際在職人員未超過(guò)編制數(shù)。2.預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。3.預(yù)算管理方面,制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度,執(zhí)行總體較為有效,本單位年度以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020臨湘市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表.XLS