2021年度臨湘市發(fā)展和改革局
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局單位概況
一、 部門職責(zé)
(一)擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,受市人民政府委托向市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
。ǘ┭芯咳泻暧^經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
。ㄈ﹨R總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況,參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果;會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
。ㄋ模┩七M(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革,研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案,會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作,參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
。ㄎ澹⿺M訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施;統(tǒng)籌安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃;規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目.
。┙M織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;
。ㄆ撸⿺M訂并組織實(shí)施全市以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃;參與研究擬訂全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;制定開(kāi)發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
。ò耍┴(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。
。ň牛┭芯糠治鼋(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題,研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議,牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施;
。ㄊ┚幹坪蛨(zhí)行全市價(jià)格改革規(guī)劃,擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策;監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì),組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控;承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
(十一)研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施,統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。
。ㄊ┭芯繑M訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。
。ㄊ⿺M訂相關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)的制度和方案,并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織落實(shí),提出相關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)意見(jiàn)和改進(jìn)完善措施。
(十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家的成本工作法規(guī)和政策,承擔(dān)國(guó)家和省市安排的農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查任務(wù);承擔(dān)政府成本監(jiān)審目錄內(nèi)的定價(jià)成本監(jiān)審工作;承擔(dān)市本級(jí)政府購(gòu)買服務(wù)的成本監(jiān)審工作;承擔(dān)重要商品、服務(wù)成本監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本指數(shù)調(diào)查;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市成本工作等。
。ㄊ澹┙M織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施.
。ㄊ┏修k市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(加掛法規(guī)股牌子)、黨建辦、行政審批股(加掛招投標(biāo)辦牌子)、固定資產(chǎn)投資管理股(加掛國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦、國(guó)防裝備動(dòng)員辦牌子)、農(nóng)業(yè)財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會(huì)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)辦、價(jià)費(fèi)管理股(加掛價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)牌子)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個(gè)職能股室。局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心,價(jià)格認(rèn)證中心,環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心,社會(huì)信用信息中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市發(fā)展和改革局本級(jí)。
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
。ū砀褚(jiàn)附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)3954.75萬(wàn)元。與上年相比,增加1888.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.44%,主要是因?yàn)樵黾釉旒垙S退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3555.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3555.13萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3954.75萬(wàn)元,其中:基本支出704.39萬(wàn)元,占17.81%;項(xiàng)目支出3250.36萬(wàn)元,占82.19%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3954.75萬(wàn)元,與上年相比,增加1888.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.44%,主要是因?yàn)樵黾釉旒垙S退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3954.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1888.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.44%,主要是因?yàn)樵黾釉旒垙S退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3954.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3748.65萬(wàn)元,占94.79%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出52.01萬(wàn)元,占1.31%;住房保障(類)支出33.90萬(wàn)元,占0.86%;文化旅游體育與傳媒支出100萬(wàn)元,占2.53%;農(nóng)林水支出20萬(wàn)元,占0.50%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.19萬(wàn)元,占0.01%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為751.80萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3954.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的526.04%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為578.69萬(wàn)元,支出決算為605.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為135.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年度“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余未編入年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為94萬(wàn)元,支出決算為2912.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3098.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了造紙廠退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金1791萬(wàn)元,桃礦獨(dú)立工礦區(qū)提質(zhì)改造工作經(jīng)費(fèi)228.08萬(wàn)元等項(xiàng)目資金。
4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30.50萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了服務(wù)業(yè)入規(guī)“四上”獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
5、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為64.41萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)余未編入年初預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為45.21萬(wàn)元,支出決算為52.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為33.90萬(wàn)元,支出決算為33.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年社會(huì)足球場(chǎng)項(xiàng)目改造經(jīng)費(fèi)的結(jié)余資金未編入年初預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了專項(xiàng)扶貧資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款) 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算未安排,支出決算為0.19萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年救災(zāi)資金的結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出704.39萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)490.09萬(wàn)元,占基本支出的69.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)214.29萬(wàn)元,占基本支出的30.42%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加80.35萬(wàn)元,原因是公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑到人員經(jīng)費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)比上年減少94.34萬(wàn)元,原因是公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑到人員經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為49.5萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.40%,其中:
無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為49.5萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的重大項(xiàng)目公務(wù)接待未實(shí)施。與上年相比減少0.01萬(wàn)元,減少0.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組320個(gè),來(lái)賓3070人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214.29萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少94.64 萬(wàn)元,降低30.63%。主要原因是:公務(wù)員車補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑到人員經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。
。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
(二)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附1、2021年臨湘市發(fā)展和改革局決算公開(kāi)表.xls
附2、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(發(fā)改局2021年度).doc