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2019年度湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算
來源:財政局   日期: 2020-09-30 16:21
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2019年度

湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門職責

貫徹落實國家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策,制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,經(jīng)市人民政府批準后組織實施;制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策;負責園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一招商,統(tǒng)一開發(fā),統(tǒng)一管理,引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項目向園區(qū)集中;協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè);負責園區(qū)建設(shè)項目的選址定點等核準工作;協(xié)助投資商辦理項目所需的各項手續(xù);負責園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價入股的初審工作;按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù):協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間,企業(yè)同各級政府、各部門的關(guān)系,及時調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛;負責園區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作,配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作;承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

工業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)8個機構(gòu):分別為:綜合管理部、招商發(fā)展部、安全環(huán)保部、社會事務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、財務(wù)管理中心、三灣工作部、科技創(chuàng)新服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成。

湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會單位2019年部門決算不包括二級機構(gòu),單獨公開。

 

第二部分 湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7,607.03萬元,與2018年相比,收、支總計減少6805萬元,減少47.22%。主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算,減少相關(guān)土地出讓及開發(fā)等的支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7,077.47萬元,其中:財政撥款收入7077.47萬元,占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6,985.03萬元,其中:基本支出6,697.03萬元,占95.88%。項目支出288萬元,占4.12%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7607.03萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少6805萬元,減少47.22%。主要原因是2018年園區(qū)前期土地出讓及開發(fā)支出較大,而2019年未發(fā)生此項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出6985.03萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加1044萬元,增長17.57%,主要原因是企業(yè)補助的增加,加大了標準廠房征拆及項目的投入,對污水處理廠進行了提質(zhì)改造。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出6985.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出6329.47萬元,占90.61%;社會保障和就業(yè)(類)支出56.72萬元,占0.81%;節(jié)能環(huán)保(類)支出200萬元,占2.86%;農(nóng)林水(類)支出1萬元,占0.01%;資源勘探信息等(類)支出57.48萬元,占0.82%;住房保障(類)支出340.35萬元,占4.87%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為6985.03萬元,支出決算為6,985.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):上年結(jié)轉(zhuǎn)20.38萬元、年初預(yù)算為166.14萬元,支出決算為186.52萬元,完成年初預(yù)算的112.27%;原因是支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)指標; 

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):上年結(jié)轉(zhuǎn)129.7萬元、年初預(yù)算為6003.23萬元,支出決算為6132.93萬元,完成年初預(yù)算的102.16%;原因是支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)指標;

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):年初預(yù)算為3.03萬元,支出決算為3.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。     

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):上年結(jié)轉(zhuǎn)為2萬元,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的0%;原因是此項支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標;

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%。  

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):年初預(yù)算為50.88萬元,支出決算為50.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):年初預(yù)算為5.84萬元,支出決算為5.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。

節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):上年結(jié)轉(zhuǎn)為200萬元,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為200萬元,完成年初預(yù)算的0%;原因是此項支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標;

節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):年初預(yù)算為600萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,工程建設(shè)中,未完工辦理結(jié)算手續(xù),延遲撥付。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。

資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):上年結(jié)轉(zhuǎn)為57.48萬元,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為57.48萬元,完成年初預(yù)算的0%;原因是此項支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標;

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬、年初預(yù)算為200萬元,支出決算為320萬元,完成年初預(yù)算的160%;原因是支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)指標;

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為20.35萬元,支出決算為20.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出6,697.03萬元,其中:人員經(jīng)費490.98萬元,占7.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費219.57萬元,占3.28%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19.35萬元,支出決算為19.3萬元,完成預(yù)算的99.74%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5.6萬元,支出決算為5.6萬元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平

公務(wù)接待費支出預(yù)算為13.75萬元,支出決算為13.7萬元,完成預(yù)算的99.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.05萬元,減少0.36%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費決算13.7萬元,占70.98%。因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車運行維護費決算5.6萬元,占29.02%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為13.7萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次367個、接待人次1763人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.6萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費5.6萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)實際情況,進一步優(yōu)化共性指標結(jié)構(gòu),注重社會效益指標,加大了社會評價的分值,完善配套了相關(guān)文件制度,建立科學(xué)、合理的績效考核工作機制;按照相關(guān)文件要求,對照績效目標,對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控;加強培訓(xùn)教育,提升績效、監(jiān)督隊伍素質(zhì),嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律,防治了違法違紀行為的發(fā)生,確保財政資金效用最大化,提高財政資金使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2019年度部門決算量化考評基本合格。項目績效自評結(jié)果良好。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

我單位2019年度績效目標均已完成,以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,實行專戶管理;專項資金嚴格用于申報的專門項目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會計核算真實、規(guī)范,無違反財經(jīng)紀律的其他問題。重點績效評價結(jié)果良好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出6206.05萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少602萬元。減少8.84%,主要原因是:項目結(jié)余指標,未及時撥付,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

 

(二)一般性支出情況   

2019年本部門開支會議費4萬元,用于召開岳陽招商現(xiàn)場流動會,參加人數(shù)90人,以項目流動現(xiàn)場會為契機,堅持工業(yè)強市、園區(qū)興工、項目立園,加快項目建設(shè)落地,有效推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;召開了企業(yè)安全生產(chǎn)調(diào)度及工作部署會,參加人數(shù)100人,內(nèi)容為通報安全生產(chǎn)形勢,統(tǒng)籌梳理工作薄弱環(huán)節(jié),“查漏洞、補短板、治隱患”安全部署各項重點工作等。開支培訓(xùn)費7.98萬元,用于招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)10人,內(nèi)容為學(xué)習最新招商引資政策、法規(guī),以及業(yè)務(wù)知識,提升工作效率及質(zhì)量,推進各地區(qū)交流培訓(xùn),招商信息共享、資源聯(lián)動;用于企業(yè)安全環(huán)保培訓(xùn)等總計人數(shù)40人,旨在強化園區(qū)建設(shè)項目負責人安全意識,提高安全生產(chǎn)技能,防范各類安全事故發(fā)生,進一步完善環(huán)保架構(gòu)和環(huán)保管理制度,深入推進“問入企、心服務(wù)”。

(三)政府采購支出情情況

湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度政府采購支出總額764.96萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購服務(wù)支出300.9萬元; 政府采購工程支出464.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛2車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,用于公務(wù)活動使用、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,用于園區(qū)巡邏。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

電費:反映單位的電費支出。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退職(役)費:反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費,按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護。

2019年度湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會決算表.xls