一、主要職能
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會是經國務院備案的省級開發(fā)區(qū),下設兩個園區(qū),形成“一園兩區(qū)”的格局,園區(qū)實行四個“一站式”服務,入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級行政規(guī)劃費全免、用水、用電價格全優(yōu)、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質服務。園區(qū)主要職能體現(xiàn)如下:
1、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行市政府的有關決定、命令;
2、負責擬定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和優(yōu)惠政策以及各項具體管理辦法、服務工作規(guī)定,經市委、市政府批準后組織實施;
3、牽頭協(xié)調有關部門為入園企業(yè)開辟綠色通道,負責入園企業(yè)和施工項目安全生產工作及法制工作,組織協(xié)調相關部門開展行政綜合執(zhí)法;
4、負責園區(qū)項目招商引資工作;
5、管理、協(xié)調市相關部門設在園區(qū)的派出機構或分支機構。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算指管委會本級決算。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入7,962.44萬元,比上年增加46.58%?傊С6,574.09萬元,比上年增加21.02%。
(二)收入決算情況
2017年收入7,962.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入7962.44萬元,比上年增加97.33 %。
(三)支出決算情況
2017年支出6,574.09萬元,其中:一般公共服務支出2451.15萬元,比上年減少10.96%。科學技術支出94.94萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出1002萬元,上年無文化體育與傳媒支出。節(jié)能環(huán)保支出2626萬元,比上年增加2017.74%。資源勘探信息等支出400萬元,比上年減少64.29%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入7962.44萬元,比上年增加46.58%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出6574.09萬元,比上年增加21.02%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務支出2451.15萬元,比上年減少10.96%?茖W技術支出94.94萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出1002萬元,上年無文化體育與傳媒支出。節(jié)能環(huán)保支出2626萬元,比上年增加2017.74%。資源勘探信息等支出400萬元,比上年減少64.29%。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入7962.44萬元,比上年增加97.33%。一般公共預算撥款支出6574.09萬元,比上年增加62.92%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入7962.44萬元,比上年增加97.33%。用于基本支出的收入924.92萬元,比上年減少66.4%。用于項目支出的收入7037.52萬元,比上年增加448.89%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出6574.09萬元,比上年增加62.92%。按功能分類:一般公共服務支出2451.15萬元,比上年減少10.96%?茖W技術支出94.94萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出1002萬元,上年無文化體育與傳媒支出。節(jié)能環(huán)保支出2626萬元,比上年增加2017.74%。資源勘探信息等支出400萬元,比上年減少64.29%。按經濟分類:基本支出924.92萬元,比上年減少66.4%。其中:工資福利支出467.6萬元,比上年增加21.7%。商品和服務支出385.77萬元,比上年減少2.4%。對個人和家庭的補助62.5萬元,比上年增加20.3%。其他資本性支出9.05萬元,比上年減少5.49%。項目支出5649.17萬元,比上年增加340.61%。其中:對企事業(yè)單位的補貼5649.17萬元,比上年增加340.61%。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數(shù)為20.5萬元,決算數(shù)為19.48萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為6萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為5.7萬元,公務用車保有量1輛公務接待費預算數(shù)為14.5萬元,公務接待費決算數(shù)為13.78萬元,公務接待335批次1752人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1.02萬元,湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經費
2017年湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會機關(事業(yè))運行經費財政撥款決算394.82萬元。比2016年減少1922萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額1449.92萬元,其中:工程1163.17萬元;服務286.75萬元;本年度政府采購實際采購總額1304.09萬元,其中:工程1023.59萬元;服務280.5萬元;
(三)國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
附件:湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2017年度決算公開表.XLS