一、部門基本概況
(一)、單位職能職責
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會是經國務院備案的省級開發(fā)區(qū),下設兩個園區(qū),形成“一園兩區(qū)”的格局,園區(qū)實行四個“一站式”服務,入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級行政規(guī)劃費全免、用水、用電價格全優(yōu)、服務全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質服務。主要職責體現(xiàn)如下:
1、貫徹落實國家、自治區(qū)和我市關于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策,制定園區(qū)的發(fā)展、建設規(guī)劃和產業(yè)政策,經市人民政府批準后組織實施。
2、制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
3、負責園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一招商,統(tǒng)一開發(fā),統(tǒng)一管理,引導科技含量高、附加值高的項目向園區(qū)集中。
4、協(xié)調園區(qū)內供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎設施的開發(fā)建設。
5、負責園區(qū)建設項目的選址定點等核準工作。
6、協(xié)助投資商辦理項目所需的各項手續(xù)。
7、負責園區(qū)內土地使用權出讓、租賃、作價入股的初審工作。
8、按照規(guī)定處理好園區(qū)內各企業(yè)的涉外事務:協(xié)調、溝通園區(qū)內各企業(yè)之間,企業(yè)同各級政府、各部門的關系,及時調處園區(qū)內各企業(yè)間、園區(qū)內企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
9、負責園區(qū)內各類企事業(yè)單位安全生產、環(huán)境保護的指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理工作,配合有關部門做好相關的行政執(zhí)法工作。
10、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)、單位機構設置
工業(yè)園區(qū)管理委員會內設6個機構:分別為:黨委辦、綜合管理部、招商發(fā)展部、安全環(huán)保部、社會事務部、規(guī)劃建設部、財務管理中心,另設有融資平臺--富園開發(fā)投資有限公司。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會部門預算指管委會本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
2018年年初預算數(shù)329.73萬元,其中,一般公共預算撥款329.73萬元。收入較去年294.5萬元,增加了35.23萬元。
(二)支出預算
2018年年初預算數(shù)329.73萬元,其中,工資福利支出299.63萬元(含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險44.39萬元及住房公積金17.76元)。支出較去年277.7萬元,增加21.93萬元,主要是工資及津補貼的提標;一般商品和服務支出30.1萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入329.73萬元,具體安排情況如下:
基本支出:2018年年初預算數(shù)為329.73萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款30.1萬元,比2017年預算增加 13.3 萬元,上升 79.17 %。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為 24 萬元,其中,公務接待費 14 萬元,公務用車購置及運行費 10萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費 10萬元)。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。