臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度部門決算公開
第一部分 臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn),處理改制后的遺留問題,確保系統(tǒng)穩(wěn)定的事業(yè)單位。
二、 部門決算單位構(gòu)成
臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心是一個獨立核算的單位,無二級機(jī)構(gòu)。
第二部分臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度部門決算表
第三部分臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計118.40萬元,本年支出總計118.40萬元。
二、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度收入決算情況說明
本年收入總計118.40萬元,其中:公共財政撥款62.80萬元,占比53.04%。政府性基金撥款0萬元。其他收入50萬元,占比42.23%。年初結(jié)余5.6萬元,占比4.73%。納入專戶管理的撥款0萬元。
三、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度支出決算情況說明
本年支出總計:118.40萬元。
其中:
按功能分類:一般公共服務(wù)支出:98.2萬元,占比82.94%。其他支出:20.2萬元,占比17.06%。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出:45.7萬元,占比66.82%。商品和服務(wù)支出:17.1萬元,占比25%。對個人和家庭的補助5.6萬元,占比8.18%。
四、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入:68.4萬元、財政撥款支出:68.4萬元。
五、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
本年支出數(shù)68.4萬元,上年支出數(shù)86.3萬元,同比減少17.9萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出68.4萬元, 上年支出數(shù)86.3萬元,同比減少17.9萬元。
六、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
其中:工資福利支出45.7 萬元,占比66.82%。商品和服務(wù)支出17.1萬元 ,占比25%。對個人和家庭的補助5.6萬元,占比8.18%。
七、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計11.2萬元,比2015年的部門預(yù)算數(shù)減少0.7萬元,減少原因:系緊縮開支所致。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國(境)費支出0萬元;公務(wù)接待費支出7.2萬元,比上年減少0.3萬元,降低4.17%,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元,比上年減少0.4萬元,降低10%。公務(wù)接待共145批1355人次。增減原因為:嚴(yán)格控制開支。
八、關(guān)于臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無
九、其他重要事項
無
第四部分 名詞解釋