商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
我局機(jī)關(guān)是臨湘市人民政府組成部門,主管全市內(nèi)外貿(mào)易、糧食等商貿(mào)流通領(lǐng)域合作、發(fā)展的方針、政策制定、落實(shí)、執(zhí)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場(chǎng)秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等12個(gè)職能股室,并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有機(jī)關(guān)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算884.37萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款714.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入170.00萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加156.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.55%,主要原因是項(xiàng)目資金增加。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算884.37萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出687.42萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出59.09萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬(wàn)元,住房保障支出37.86萬(wàn)元。支出較上年增加156.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.55%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.37萬(wàn)元,比2020年增加152.82萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:住房保障支出24.95萬(wàn)元,占3.49%;社會(huì)保障和就業(yè)支出33.26萬(wàn)元,占4.66%;一般公共服務(wù)支出556.16萬(wàn)元,占77.85%;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬(wàn)元,占14.00%。具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為551.16 萬(wàn)元,比 2020 年增加 47.91 萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.52%。主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為5 萬(wàn)元,比 2020 年增加 5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算細(xì)化。
3. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,比 2020 年增加 100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算細(xì)化。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為33.26 萬(wàn)元,比 2020 年減少0.05萬(wàn)元,降低0.15%。主要是人員異動(dòng)。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為24.95萬(wàn)元,比 2020 年減少 0.03萬(wàn)元,降低0.12%。主要是人員異動(dòng)。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)356.37萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)302.17萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)54.20萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。支出較上年減少2.18萬(wàn)元,降低0.61%,主要原因是節(jié)約了一些日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算358萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:商品和服務(wù)支出240.80萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目實(shí)施中的資料費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)等方面;其他支出117.20萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)外的開(kāi)支等方面。支出較上年增加155萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.35%,主要原因是新增項(xiàng)目及項(xiàng)目?jī)?nèi)容。分別為糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元,主要用于糧食企業(yè)改制后:下崗職工訴求征集答復(fù),再就業(yè)指導(dǎo),退休職工管理,內(nèi)退、軍轉(zhuǎn)、工傷、殘疾職工生活補(bǔ)助救濟(jì),信訪工作協(xié)調(diào),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面;商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元,主要用于地方金融證券管理工作經(jīng)費(fèi),商貿(mào)糧食統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi),打擊非法集資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),金融安全區(qū)創(chuàng)建等方面;新增加開(kāi)放性經(jīng)濟(jì)100萬(wàn)元,主要用于對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的業(yè)績(jī)回流、破零倍增、技改研發(fā)、國(guó)(境)外參展、勞務(wù)輸出、高效落實(shí)好出口退稅,支持企業(yè)出口退稅融資和出口退稅保險(xiǎn)等;食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于各市場(chǎng)食品安全抽樣檢驗(yàn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.2萬(wàn)元,比2020年減少2.4萬(wàn)元,降低4.24%。主要原因是壓縮機(jī)關(guān)日常開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.32萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10.32萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比2020年減少2.69萬(wàn)元,降低20.68%,主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)精神,節(jié)約開(kāi)支。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.80萬(wàn)元,擬召開(kāi)全局工作講評(píng),以及各項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)匯報(bào)等會(huì)議,人數(shù)約1350人次,主要包含傳達(dá)全市商務(wù)工作、單位日常以及各項(xiàng)目工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.90萬(wàn)元,擬開(kāi)展統(tǒng)計(jì)、電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)1180人次,主要內(nèi)容為各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無(wú)擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 7.60萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算7.60萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為353萬(wàn)元,其中:商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元,比2020年增加19萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.88%。主要原因?qū)嶋H是:商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)撤遷后減少商務(wù)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元,今年政府加大打擊非法集資行動(dòng)增加打非工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,比2020年增加31萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.34%。主要原因是糧食企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)缺口較大,為維持穩(wěn)定調(diào)增;開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)100萬(wàn)元,屬今年新增加的項(xiàng)目。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為884.37萬(wàn)元,其中:基本支出526.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出358萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表