一、主要職能
臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)和經(jīng)辦服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心是人力資源和社會保障局下屬二級機(jī)構(gòu)。本中心分主任室、副主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、審核、稽查、監(jiān)管綜合室、兌付大廳六個(gè)科室。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入26,285.25萬元,總支出26,285.25萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(二)收入決算情況
2017年收入26,285.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入19876.66萬元,事業(yè)收入6408.58萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(三)支出決算情況
2017年支出26,285.25萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出379.42萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25905.82萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入19876.66萬元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出19876.66萬元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下:社會保障和就業(yè)支出334.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19542.14萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入19876.66萬元,一般公共預(yù)算撥款支出19876.66萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入19876.66萬元,用于基本支出的收入358.02萬元,用于項(xiàng)目支出的收入19518.64萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出19876.66萬元,按功能分類:社會保障和就業(yè)支出334.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19542.14萬元,按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出358.02萬元,其中:工資福利支出186.71萬元,商品和服務(wù)支出144.4萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.91萬元,項(xiàng)目支出19518.64萬元,其中:對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19518.64萬元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元,決算數(shù)為12.97萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.08萬元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.89萬元,公務(wù)接待266批次1470人次。本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額0.1萬元,其中:貨物0.1萬元;本年度政府采購年初計(jì)劃采購金額尚未實(shí)施。本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
無重點(diǎn)項(xiàng)目
2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為1870000元,。2017年專項(xiàng)資金決算數(shù)為1870000元,達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
附件:臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2017年度決算公開表.XLS