臨湘市醫(yī)療保障局部門2023年部門預(yù)算說明(匯總)
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(1)擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
。2)貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法,組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
。3)落實(shí)國家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策,組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制改革方案。
。4)貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
(5)根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
。6)執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
。7)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
。8)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
。9)執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
。10)按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革,深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
(11)與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股等7個(gè)股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成,其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位2023年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括:1、臨湘市醫(yī)療保障局本級(jí)。2、納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)決算單位包括:(1)臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算6666.91萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款6666.91萬元。收入預(yù)算較上年增加112.16萬元,主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的提高.
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算6666.91萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出485.25萬元,衛(wèi)生健康支出6137.65萬元,住房保障支出44.01萬元。支出預(yù)算較上年增加112.16萬元,主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出6666.91萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出485.25萬元,占7.28%衛(wèi)生健康支出6137.65萬元,占92.06%住房保障支出44.01萬元,占0.66%;具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算613.91萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)549.21萬元,公用經(jīng)費(fèi)64.70萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加 22.04 萬元,增長4.18%,主要是人員調(diào)整,繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 1.30 萬元,降低3.18%。主要是人員調(diào)整,繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出預(yù)算6053.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中: 稽查工作經(jīng)費(fèi)支出113.00萬元,主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程,核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況,稽核欠繳情況;落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面;信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出26.00萬元,主要用于信息維護(hù)工作等方面;醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作支出42.00萬元,主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄,報(bào)管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施;受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ,協(xié)助并提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購等方面;醫(yī)保經(jīng)辦工作支出52.00萬元,主要用于全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費(fèi)用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費(fèi)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面;財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療的補(bǔ)助支出3510.00萬元,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療的補(bǔ)助等方面;醫(yī)保補(bǔ)貼支出1400.00萬元,主要用于財(cái)政對(duì)市職工醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金的補(bǔ)助等方面;醫(yī)保參;I資宣傳以及政策解讀宣傳工作支出60.00萬元,主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀,參保登記,信息核對(duì)錄入、健康扶貧一站式結(jié)算政策宣傳等方面;醫(yī)保資金支出850.00萬元,主要用于財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)助等方面。與2022年比較,稽查工作支出減少 28.00萬元,降低19.86%,主要是厲行節(jié)約,壓減工作經(jīng)費(fèi);信息維護(hù)工作支出減少 7 萬元,降低21.21%,主要是厲行節(jié)約,壓減工作經(jīng)費(fèi);醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作支出減少 10.00 萬元,降低19.23%,主要是厲行節(jié)約,壓減工作經(jīng)費(fèi);醫(yī)保經(jīng)辦工作支出減少 13 .00萬元,降低20%,主要是厲行節(jié)約,壓減工作經(jīng)費(fèi);財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療的補(bǔ)助支出增加 164.42 萬元,增長4.91%,主要是城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)基數(shù)提高,財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療的補(bǔ)助也相應(yīng)增加;醫(yī)保參;I資宣傳以及政策解讀宣傳工作支出減少 15 .00萬元,降低20%,主要是厲行節(jié)約,壓減工作經(jīng)費(fèi);其他支出較上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、醫(yī)療保障事務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.70萬元,比2022年減少1.30萬元,下降1.97%,主要是厲行節(jié)約,壓減開支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加4.96萬元,主要是2022年更換系統(tǒng)的時(shí)侯,數(shù)據(jù)只讀取了基本支出的三公經(jīng)費(fèi)。導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)有誤。2023年進(jìn)行了調(diào)整。
。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額274.50萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算150.00萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算124.50萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出6666.91萬元,其中,基本支出613.91萬元,項(xiàng)目支出6053.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè),涉及項(xiàng)目支出6053.00萬元,其中:其中: 稽查工作經(jīng)費(fèi)支出113.00萬元,信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出26.00萬元,醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作支出42.00萬元,醫(yī)保經(jīng)辦工作支出52.00萬元,財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療的補(bǔ)助支出3510.00萬元,醫(yī)保補(bǔ)貼支出1400.00萬元,醫(yī)保參保籌資宣傳以及政策解讀宣傳工作支出60.00萬元,醫(yī)保資金支出850.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.00萬元,擬召開打擊欺詐騙保,維護(hù)基金安全會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為打擊欺詐騙保,維護(hù)基金安全;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬元,擬開展全市醫(yī)療基金監(jiān)管培訓(xùn)培訓(xùn),人數(shù)250.00人,內(nèi)容為對(duì)醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓(xùn)培訓(xùn);不擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表