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臨湘市醫(yī)療保障局(匯總)2021年度部門預算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 16:32
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臨湘市醫(yī)療保障局(匯總)2021年度部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分  2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)


第一部分  醫(yī)療保障局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(一)擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標準并組織實施。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關政策、法規(guī)和管理辦法,組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金我,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)落實國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策,組織制定、補育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制,組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。

(四)貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標準。

(五)根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。

(七)制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

(八)負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設,指導和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作,建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。

(九)執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負責全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

(十)按照黨中央、國務院關于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革,深入推進審批服務便民化的決策部署,組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。

(十一)與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制。

(二)機構(gòu)設置

臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務股、待遇保障股、醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務中心等 4個二級機構(gòu)組成,其中醫(yī)療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構(gòu)。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

1、臨湘市醫(yī)療保障局預算包含機關和醫(yī)療保障事務中心兩個單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。

(一)收入預算

本年度年初預算數(shù)968.59萬元,其中,一般公共預算撥款953.59萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入15萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加8.58萬元,增長1%,主要原因是職工基本工資上漲。

(二)支出預算

本年度年初預算數(shù)968.59萬元,其中一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出58.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出866.54萬元,住房保障支出43.55萬元等等(支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列)。支出較上年增加8.58萬元,增長1%,主要原因是是職工基本工資上漲。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算968.59萬元,其中:一般公共服務支出589.09萬元,占61%;公共安全支出379.5萬元,占39%;具體安排情況如下:

1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預算數(shù)為58.07萬元,比 2020 年增長3.85萬元,上升了7.1%。主要是人員調(diào)整,基數(shù)發(fā)生變代。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021 年預算數(shù)為0.43萬元,比 2020 年增長0.01萬元,上升了2.38%。主要是人員調(diào)整,基數(shù)發(fā)生變代。

3. 衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)2021 年預算數(shù)為547.08萬元,比 2020 年增長169.41萬元,上升44.86%。主要是機構(gòu)改革,經(jīng)費調(diào)整。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)2021 年預算數(shù)為319.47萬元,比 2020 年增長2.47萬元,上升0.78%。主要是機構(gòu)改革,經(jīng)費調(diào)整。

5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數(shù)為43.55萬元,比 2020 年增加2.88萬元,增長7.08%。主要是職工工資津調(diào)整,公積金基數(shù)增大。

(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為589.09萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:其中:工資福利支出507.31萬元、一般商品和服務支出81.78萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。支出較上年增加或減少34.58萬元,增長6.23%,主要原因是職工基本工資上漲。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為379.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:稽查股工作支出153萬元,主要用于督查指導、優(yōu)化改進醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務流程,核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費工資、參保情況,稽核欠繳情況;落實定點醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面;藥品價格和招標采購經(jīng)費支出52萬元,主要用于負責本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄,報管理機構(gòu)審核后公布實施;受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關資質(zhì)、證明材料等 ,協(xié)助并提請有關部門進行審核;負責組織實施本市醫(yī)用耗材的集中招標采購等方面;信息維護工作經(jīng)費33萬元,主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權限管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的安全、管理、維護和信息發(fā)布等等方面。項目支出65萬元,主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費支出和彌補辦公經(jīng)費不足等方面;項目支出75萬元,主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀,參保登記,信息核對錄入、健康扶貧一站式結(jié)算政策宣傳等工作等方面。支出較上年減少27.5萬元,降低9.7%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.78萬元,比2020年增加0.88萬元,增長1%。主要原因是:主要原因是有人員調(diào)動致使有輕微變化。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)40.2萬元,其中,公務接待費40.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比2020年0減少4.12萬元,降低9.2%,主要原因是:厲行節(jié)約,減少開支。

(三)一般性支出情況

本部門2021年會議費預算1萬元,擬召開3次會議,人數(shù)約200人,內(nèi)容為“打擊欺詐騙保,維護基金安全”等會議;培訓費預算0.5萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)200人,內(nèi)容為全市醫(yī)療基金監(jiān)管培訓,人數(shù)200人次,主要內(nèi)容為對醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓。不打算舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

(四)政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額215.5萬元,其中其中工程類40萬元,貨物類100.5萬元,服務類75萬元。比2020年增加111.75萬元,增長107%。主要原因是:臨湘市財政政府采購改革,所以單位所用物品需全部進入電子賣場采購。詳見附表31。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為379.5萬元,其中:稽查股工作支出153萬元,比2020年減少17萬元,降低10%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支;藥品價格和招標采購經(jīng)費支出52萬元,比2020年減少7萬元,降低12%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支;信息維護工作經(jīng)費33萬元,比2020年減少2萬元,降低6%。全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費用、醫(yī);閷徍隧椖拷(jīng)費65萬元、無增加或減少,原因是本中心為機構(gòu)改革新成立單位。2、全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀,參保登記,信息核對錄入項目經(jīng)費75萬元,與2020年持平。

2021年部門整體支出績效目標968.59萬元,其中:基本支出589.09萬元,項目支出379.5萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位2021年度部門預算公開表格

(匯總)2021年部門預算公開表_(505)臨湘市醫(yī)療保障局.xls