臨湘市退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市退役軍人事務(wù)局根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求,于2019年4月28日掛牌成立。主要職責(zé)是:
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),組織實(shí)施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
(二)負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
。ㄈ┙M織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
。ㄋ模┴瀼芈鋵(shí)國家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策,并組織實(shí)施。
(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
。┙M織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。
。ㄆ撸┙M織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
。ò耍┴(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
。ň牛┲笇(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè):辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、行政審批股5個(gè)股室。工會按章程設(shè)置。
下設(shè)五個(gè)正股級公益一類事業(yè)單位:
(一)臨湘市退役軍人服務(wù)中心
。ǘ┡R湘市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
。ㄈ┡R湘市光榮院
。ㄋ模┡R湘市第二光榮院
(五)臨湘市烈士陵園保護(hù)中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市退役軍人事務(wù)局只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市退役軍人事務(wù)局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2025年收入預(yù)算1097.82萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1097.82萬元,收入預(yù)算較上年減少14.9萬元,主要是嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”厲行節(jié)約管理制度,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2025年支出預(yù)算1097.82萬元,其中,一其中,社會保障和就業(yè)支出1059.85萬元,衛(wèi)生健康支出15.19萬元,住房保障支出22.78萬元。支出預(yù)算較上年減少14.9萬元,主要是主要是主要是嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”厲行節(jié)約管理制度,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1097.82萬元,具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為30.38萬元,比2024年增加5.23萬元,增長20.80%。主要是今年新進(jìn)人員一名以及人員工資社保普調(diào)。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為268.53 萬元,比 2024 年增加76.5 萬元,增長39.84%。主要是功能科目的調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng)) 2025 年預(yù)算數(shù)為100 萬元,比 2024年減少324 萬元,降低76.42%。主要是嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”厲行節(jié)約管理制度,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及該功能科目的其他優(yōu)撫支出調(diào)整到其他科目。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為1.94 萬元,比 2024年增加0.3萬元,增長18.29%。主要是今年新進(jìn)人員一名。
5. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為235萬元,與上年持平。
6. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為300萬元,比 2024 年增加300萬元。主要是該支出功能科目今年新增。
7. 社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款) 其他退役安置支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為124萬元,比 2024年減少55萬元,降低30.73%。主要是功能科目的調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為15.19萬元,比 2024 年增加2.61 萬元,增長20.75%。主要是今年新進(jìn)人員一名。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為22.78萬元,比 2024 年增加5.91萬元,增長35.03%。主要是今年新進(jìn)人員一名以及人員工資社保普調(diào)。
(一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算335.82萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)305.72萬元,公用經(jīng)費(fèi)30.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加80.55 萬元,增長35.77%,主要是今年新進(jìn)人員一名以及人員工資社保普調(diào);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加7.01萬元,增長30.36%。主要是今年新進(jìn)人員一名。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算762萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:人員獎勵專項(xiàng)3萬元,主要用于單位空編人員獎勵經(jīng)費(fèi);義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元,主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務(wù)兵家庭和大學(xué)生入伍一次性獎勵金;一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬元,主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助和符合安置條件對象在待安置期間生活費(fèi);優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補(bǔ)助300萬元,主要用于發(fā)放享受待遇的優(yōu)撫對象“兩類人員”生活撫恤補(bǔ)助資金;工作經(jīng)費(fèi)100萬元,主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置等工作所需工作經(jīng)費(fèi)。與2024年比較,整體減少76萬元,主要是嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”厲行節(jié)約管理制度,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.1萬元,比上年預(yù)算增加7.01萬元,上升30.36%,主要是由于今年新進(jìn)人員1名,辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.3萬元,主要是主要是我單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,力爭減少公務(wù)接待開支。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1097.82萬元,其中,基本支出335.82萬元,項(xiàng)目支出762萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),涉及項(xiàng)目支出762萬元,其中:人員獎勵專項(xiàng)3萬元;義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元;一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬元;工作經(jīng)費(fèi)100萬元;優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補(bǔ)助300萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次工作會議,人數(shù)約150人次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為對全市退役系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。)
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表