臨湘市退役軍人事務(wù)局2022年度決算(匯總)
目錄
第一部分臨湘市退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),組織實(shí)施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
。ǘ┴(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
。ㄈ┙M織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(四)貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)政策,并組織實(shí)施。
(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
。┙M織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。
(七)組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
。ò耍┴(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
。ㄊ┩瓿墒形、市政府交辦的其他任務(wù)。
。ㄊ唬┞毮苻D(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、雙擁股、行政審批股6個(gè)股室。工會(huì)按章程設(shè)置。
下設(shè)五個(gè)正股級(jí)公益一類事業(yè)單位:
。ㄒ唬┡R湘市退役軍人服務(wù)中心
(二)臨湘市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
。ㄈ┡R湘市光榮院
。ㄋ模┡R湘市第二光榮院
(五)臨湘市烈士陵園保護(hù)中心
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市退役軍人事務(wù)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及臨湘市光榮院。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)5367.15萬(wàn)元。與上年相比,減少946.08萬(wàn)元,減少14.99%,主要是因?yàn)橄硎軆?yōu)撫補(bǔ)助的人數(shù)逐年減少,所以中央轉(zhuǎn)移支付的優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助金相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)5367.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5183.21萬(wàn)元,占96.57%;其他收入183.94萬(wàn)元,占3.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)5367.15萬(wàn)元,其中:基本支出5367.15萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5183.21萬(wàn)元,與上年相比,減少1026.58萬(wàn)元,減少16.53%,主要是因?yàn)橄硎軆?yōu)撫補(bǔ)助的人數(shù)逐年減少,所以中央轉(zhuǎn)移支付的優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助金相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出5183.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.57%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1026.58萬(wàn)元,減少16.53%,主要是因?yàn)橄硎軆?yōu)撫補(bǔ)助的人數(shù)逐年減少,所以中央轉(zhuǎn)移支付的優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助金相應(yīng)減少。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出5183.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2022.50萬(wàn)元,占39.02%;衛(wèi)生健康(類)支出3158.22萬(wàn)元,占60.93%;住房保障(類)支出2.49萬(wàn)元,占0.05%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5183.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5183.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.32萬(wàn)元,支出決算為3.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。
年初預(yù)算為121.65萬(wàn)元,支出決算為121.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))。
年初預(yù)算為482萬(wàn)元,支出決算為482萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為184.20萬(wàn)元,支出決算為184.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))。
年初預(yù)算為174萬(wàn)元,支出決算為174萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為37.65萬(wàn)元,支出決算為37.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。
年初預(yù)算為80.28萬(wàn)元,支出決算為80.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款) 其他退役安置支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為140.33萬(wàn)元,支出決算為140.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為446.12萬(wàn)元,支出決算為446.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為290.95萬(wàn)元,支出決算為290.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3158.22萬(wàn)元,支出決算為3158.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.49萬(wàn)元,支出決算為2.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出5183.21萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)4816.66萬(wàn)元,占基本支出的92.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)366.55萬(wàn)元,占基本支出的7.07%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.03萬(wàn)元,支出決算為3.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.03萬(wàn)元,支出決算為3.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少1.46萬(wàn)元,減少32.52%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.03萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓300人次,主要是用于與周邊縣市業(yè)務(wù)單位交流工作情況及接受部及省廳等上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出366.55萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加48.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.39%。主要原因是:從2022年開始省財(cái)政廳新增撥付了基層退役軍人服務(wù)體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元和退役軍官逐月領(lǐng)取退役金6.28萬(wàn)元,所以相應(yīng)增加支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.86萬(wàn)元,用于召開全市年度工作計(jì)劃會(huì)議,人數(shù)100人,內(nèi)容為年度退役軍人事務(wù)工作重點(diǎn);開支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)元,用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)(90分以上,含90分)、良(80-90分,含80分)、較差(60-80分,含60分)、差(60分以下)。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
在實(shí)際操作中,內(nèi)控制度對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)管還不到位,需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制學(xué)習(xí)并用于實(shí)際監(jiān)管中。
科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,完善管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
八、生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
九、獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
十、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。