目 錄
第一部分臨湘市退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市退役軍人事務(wù)局主要負責(zé)全市軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵等移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作;組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離休退休軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作;組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作;組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作;負責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作;開展全市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、移交安置辦、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股和行政審批股。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市退役軍人事務(wù)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算,含1個二級機構(gòu)臨湘市光榮院。2019年部門決算公開不包括二級機構(gòu),單獨公開。
第二部分 臨湘市退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,280.12萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,280.12萬元,其中:財政撥款收入1848.02萬元,占81.05%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入30萬元,占1.32%。其他收入402.1萬元,占17.63%,上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,280.12萬元,其中:基本支出2,280.12萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1878.02萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1848.02萬元,占本年支出合計的81.05%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1848.02萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;
社會保障和就業(yè)(類)支出1824.02萬元,占97.12%;衛(wèi)生健康(類)支出24萬元,占1.28%;其他(類)支出30萬元,占1.60%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1848.02萬元,支出決算為1,848.02萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項)。
年初預(yù)算為24.84萬元,支出決算為24.84萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待支出(項)。
年初預(yù)算為349萬元,支出決算為349萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。
年初預(yù)算為584萬元,支出決算為584萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項)。
年初預(yù)算為316.13萬元,支出決算為316.13萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。
年初預(yù)算為324.23萬元,支出決算為324.23萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位支出(項)。
年初預(yù)算為0.22萬元,支出決算為0.22萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為151.6萬元,支出決算為151.6萬元,完成年初預(yù)算的100%;
社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為74萬元,支出決算為74萬元,完成年初預(yù)算的100%;
衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出(項)。
年初預(yù)算為24萬元,支出決算為24萬元,完成年初預(yù)算的100%;
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,848.02萬元,其中:人員經(jīng)費1,833.64萬元,占基本支出的99.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費14.39萬元,占基本支出的0.78%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.09萬元,支出決算為10.09萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,
公務(wù)接待費支出預(yù)算為10.09萬元,支出決算為10.09萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算10.09萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費預(yù)算為10.09萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次90個、接待人次800人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入30萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出30萬元,其中基本支出30萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理
本單位本年度無項目支出情況
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無部門決算中項目績效自評結(jié)果
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市退役軍人事務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少30萬元。減少67.58%,主要原因是:厲行節(jié)約壓縮支出。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.05萬元,用于召開軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置,人數(shù)約100人,內(nèi)容為重大項目調(diào)度會,年度講評會議,掃黑除惡專項會議等;開支培訓(xùn)費2.03萬元,用于開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站業(yè)務(wù)培訓(xùn)及黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),干部職工在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等:
(三)政府采購支出情情況
臨湘市退役軍人事務(wù)局2019年度政府采購支出總額52.8萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元、 政府采購工程支出52.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費。
第五部分
附件2019年決算表退役.xls