臨湘市社會福利中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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負責全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作;負責提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務;負責對流浪兒童、受侵害兒童以及無監(jiān)護的未成年人實施救助和庇護;負責自費有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務。
。ǘC構設置
臨湘市社會福利中心有干部職工5人,其中:在職4人(全額4人),退休1人(自籌1人)。內設兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財務室、檔案資料室共五個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市社會福利中心單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市社會福利中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算57.16萬元,其中,一般公共預算撥款57.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元。收入預算較上年增加29.5萬元,主要是單位在職全額編制人員增加,并且專項服務項目納入財政預算,財政預算數增加。
(二)支出預算,2025年支出預算57.16萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0.79萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出51.92萬元,衛(wèi)生健康支出1.78萬元,住房保障支出2.67萬元。支出預算較上年增加29.5萬元,主要是單位在職全額編制人員增加,并且專項服務項目納入財政預算,財政預算數增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出57.16萬元,具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)2025年預算數為48.1萬元,比 2024年增加了28.56萬元,增長146.16%。主要是單位在職全額編制人員增加,并且專項服務項目納入財政預算。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數為3.56萬元,比 2024年增加了0.76萬元,增長27.14%。主要是單位在職全額編制人員增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數為0.25萬元,比 2024年增加了0.06萬元,增長31.58%。主要是單位在職全額編制人員增加。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單 位醫(yī)療(項)2025年預算數為1.78萬元,比 2024年增加0.38萬元,增長27.14%。主要是單位在職全額編制人員增加。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數2.67萬元,比 2024年增加了0.57萬元,增長27.14%。主要是單位在職全額編制人員增加。
6. 教育支出(類)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(項)2025年預算數0.79萬元,比 2024年增加了0.79萬元,增長100%。主要是教育支出2024年在其他民政事務管理進行預算。
。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預算39.86萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費35.86萬元,公用經費4萬元。人員經費預算比 2024年增加11.2 萬元,增長45.42%,主要是單位在職全額編制人員增加;公用經費預算比 2024年增加2.62 萬元,增長189.86%。主要是單位在職全額編制人員增加。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算17.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:孤兒政府購買服務支出17.3萬元,主要用于增強對孤兒的生活救助力度,建立孤兒幫扶長效機制。與2024年比較,整體增加17.3萬元,增長100%,主要是該項目預算2024年在主管單位臨湘市民政局里進行編制。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款4萬元,比2024年增加2.62萬元,增長189.86%,主要是單位在職全額編制人員增加,辦公開支增加。
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2025年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年相比基本持平。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
(四)預算績效管理情況
2025年部門整體支出57.16萬元,其中,基本支出39.86萬元,項目支出17.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出17.3萬元,其中:孤兒政府購買服務項目17.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產占用使用情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛。2024年擬新增配置公務用車0輛。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表