臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé):殘疾人聯(lián)合會(huì)履行"代表、服務(wù)、管理"職能:代表殘疾人共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng),直接為殘疾人服務(wù);承臨擔(dān)政府委托的部分行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置:臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位,下設(shè)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人輔助器具服務(wù)站兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),財(cái)務(wù)未獨(dú)立。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股、維權(quán)股四個(gè)股室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2024年收入預(yù)算602.14萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款602.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加6.16萬(wàn)元,主要是人員工資的普調(diào),工資福利性支出的增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算602.14萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出576.9萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出10.1萬(wàn)元,住房保障支出15.14萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加6.16萬(wàn)元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加5.29萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出較上年增加0.35萬(wàn)元,住房保障支出0.52萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出602.14萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2024年預(yù)算數(shù)為156.13萬(wàn)元,比 2023年增加9.56 萬(wàn)元,提高6.5%。主要是工資提標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為20.19萬(wàn)元,比 2023年增加0.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%。主要是工資提標(biāo),繳費(fèi)基數(shù)增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)) 2024年預(yù)算數(shù)為1.27萬(wàn)元,比 2023年增加0.02 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.6%。主要是工資提標(biāo),繳費(fèi)基數(shù)增加。
4. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為10.1 萬(wàn)元,比 2023年增加 0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.59%。主要是工資提標(biāo),繳費(fèi)基數(shù)增加。
5. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為15.14萬(wàn)元,比 20223 年增加0.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.56%。主要是工資提標(biāo),繳費(fèi)基數(shù)增加。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要是與去年持平。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)) 2023 年預(yù)算數(shù)為122.3萬(wàn)元,比 2023年增加122.3萬(wàn)元,增加100%。主要是功能科目重新分類(lèi)。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為273萬(wàn)元,比2023年減少122.3萬(wàn)元,減少30.95%,主要是功能科目重新分類(lèi),導(dǎo)致減少。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算202.84萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)182.94萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)19.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加6.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.48%,主要是人員工資的普調(diào),工資福利性支出的增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平,無(wú)增長(zhǎng)變化。主要是人員總數(shù)未變。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算399.3萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:殘疾人康復(fù)支出122.3萬(wàn)元,主要用于殘疾人康復(fù)培訓(xùn)等方面;殘疾人體育支出4萬(wàn)元,主要用于殘疾人運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)等方面;其他殘疾人事業(yè)支出273萬(wàn)元,主要用于殘疾人基層組織、就業(yè)與扶貧、殘疾人維權(quán)等方面。與2023年比較殘疾人康復(fù)支出增加122.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是功能科目重分類(lèi);其他殘疾人事業(yè)支出減少122.3 萬(wàn)元,降低30.93%,主要是功能科目重分類(lèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.9萬(wàn)元,與2023年持平,無(wú)增長(zhǎng)變化,主要是人員總數(shù)未變。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.6萬(wàn)元,主要是公務(wù)接待費(fèi)減少,單位厲行節(jié)約,接待支出減少。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出602.14萬(wàn)元,其中,基本支出202.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出399.3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè),涉及項(xiàng)目支出399.3萬(wàn)元,其中:殘疾人康復(fù)項(xiàng)目122.30萬(wàn)元;殘疾人動(dòng)態(tài)更新項(xiàng)目18萬(wàn)元;無(wú)障礙改造項(xiàng)目40萬(wàn)元;家庭醫(yī)生簽約20萬(wàn)元;基層組織和維權(quán)保障73萬(wàn)元;殘疾人體育4萬(wàn)元;殘疾人兩補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;殘疾人就業(yè)扶貧102萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)10次會(huì)議, 人數(shù) 137人,內(nèi)容為召開(kāi)殘疾人動(dòng)態(tài)更新會(huì)議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ; 無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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