一、主要職能
臨湘市婦幼保健院建立于1958年,隸屬于臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局管理,是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、計生、預防為一體的二級甲等婦幼保健機構,地處我市向陽路南端,開設床位300張。有專業(yè)技術人員225人,其中副主任醫(yī)師11名,中級以上職稱人員占35%。擁有腹腔鏡、宮腔鏡、高檔進口四維彩色B超、DR等先進醫(yī)療設備。設有婦女保健部、孕產保健部、兒童保健部、計劃生育技術服務部,能開展婦科、產科、計劃生育服務的各類大小手術,率先在我市開展了無痛分娩技術。能夠為全市婦女兒童的身心健康和生命安全提供有力保障。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,湖南省臨湘市婦幼保健院部門決算屬于二級預算單位;全院人數(shù)為334人,其中在職職工190人(全額編制人員42人,自籌編制人員148人),聘用人員86人、臨時職工31人、臨薪留職人員1人、退休職工26人。其中大學本科112人,大專144人,中專35人,高中16人,初中1人。單位現(xiàn)有專業(yè)技術職稱副高11人,中級職稱58人,初級職稱108人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入8,579.09萬元,比上年增加30.84%?傊С8,579.09萬元,比上年增加30.84%。
(二)收入決算情況
2017年收入8,579.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入520.96萬元,比上年減少51.41 %。事業(yè)收入6050.73萬元,比上年增加10.68%。其他收入2007.41萬元,比上年增加10985.59%。
(三)支出決算情況
2017年支出8,579.09萬元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8579.09萬元,比上年增加37.12%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入520.96萬元,比上年減少51.41%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出520.96萬元,比上年減少51.41%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出520.96萬元,比上年減少32.52%。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入520.96萬元,比上年減少51.41%。一般公共預算撥款支出520.96萬元,比上年減少51.41%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入520.96萬元,比上年減少51.41%。用于基本支出的收入229.85萬元,比上年減少36.42%。用于項目支出的收入291.1萬元,比上年減少59.03%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出520.96萬元,比上年減少51.41%。按功能分類:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出520.96萬元,比上年減少32.52%。按經濟分類:基本支出229.85萬元,比上年減少36.42%。其中:工資福利支出157.3萬元,比上年減少9.55%。商品和服務支出72.55萬元,比上年減少61.33%。項目支出291.1萬元,比上年減少59.03%。其中:商品和服務支出166.85萬元,比上年增加0.02%。對個人和家庭的補助0.4萬元,比上年減少98.06%。基本建設支出100萬元,比上年減少77.78%。其他資本性支出23.85萬元,比上年減少62.76%。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數(shù)為3.04萬元,決算數(shù)為3.04萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為3.04萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為3.04萬元,公務用車保有量6輛2017年“三公”經費決算比2016年減少2.76萬元,臨湘市婦幼保健院按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè))運行經費
臨湘市婦幼保健院單位性質為財政補助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(事業(yè))運行經費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額136.02萬元,其中:貨物136.02萬元;本年度政府采購實際采購總額119.7萬元,其中:貨物119.7萬元;
(三)國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛6輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年專項資金預算數(shù)為60萬元,其中孕產婦產前免費篩查40萬元,免費婚檢經費20萬元。2017年專項資金決算數(shù)為 40萬 元,專項資金結余 0 元,基本達到年初績效目標。
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。