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臨湘市人民醫(yī)院2021年度部門決算
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 12:01
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  2021年度

  臨湘市人民醫(yī)院部門決算

  目    錄

  第一部分  臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分

  臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

  一、部門職責(zé)

  我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,承擔(dān)著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  黨政辦、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、護(hù)理部、質(zhì)控科、院感辦、經(jīng)管辦、采購(gòu)部、工會(huì)、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科等。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市人民醫(yī)院本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  (表格見附件1)

  第三部分

  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計(jì)28854.95萬元。與上年相比,增加3347.51萬元,增長(zhǎng)13.12%,主要是因?yàn)楸灸甓柔t(yī)療業(yè)務(wù)量增加,收支增加。

  二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計(jì)28854.95萬元,其中:財(cái)政撥款收入1518.95萬元,占5.26%;事業(yè)收入27336萬元,占94.74%。

  三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計(jì)26473.1萬元,其中:基本支出26310.21萬元,占99.38%;項(xiàng)目支出162.89萬元,占0.62%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1518.95萬元,與上年相比,減少8498.4萬元,減少84.84%,主要是上年度因疫情防控和新門診樓建設(shè)需要,安排了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7200萬元,本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1518.95萬元,占本年支出合計(jì)的5.74%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1298.4萬元,減少46.09%,主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)減少、控制成本。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1518.95萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類)支出1518.95萬元,占100%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為445萬元,支出決算數(shù)為1518.95萬元,完成年初預(yù)算的341.34%,其中:

  1、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為445萬元,支出決算為415萬元,完成年初預(yù)算的93.26%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  2、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為637.55萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為366.4萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出1356.06萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1356.06萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,占基本支出的0%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少1461.29萬元,原因是縮減開支,減少支出;公用經(jīng)費(fèi)與上年持平。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

  無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;

  無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致;

  無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金收支。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十、一般性支出情況

  2021年本部門無大型會(huì)議和培訓(xùn)計(jì)劃,會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,年末決算為0萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十一、政府采購(gòu)支出說明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額6159.23萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4274.68萬元、政府采購(gòu)工程支出1200.18萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出684.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備15臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備25臺(tái)。

  十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

 。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)

 。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  第四部分

  名 詞 解 釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附  件

  附件1:部門決算表

  附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  附件3:項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告