臨湘市民政局匯總2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門,主要工作職責(zé)有以下三個方面:一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設(shè),包括村(居)委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會事務(wù)管理工作,包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
(二)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)103人,其中在職53人(全額44人,差額0人,自籌9人),退休50人(其中:全額49人,差額0人,自籌1人)。有辦公室(含財務(wù)審計)、行政審批和政策法規(guī)股、社會事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股(含社會組織管理)、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股等6個內(nèi)設(shè)股室,臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
。ㄒ唬┡R湘市民政局本級
(二)臨湘市社會福利中心
。ㄈ┡R湘市救助站
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2024年收入預(yù)算2425.01萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2335.88萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入89.13萬元。收入預(yù)算較上年減少125.47萬元,主要是工作經(jīng)費壓減,人員減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算2425.01萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出2355.93萬元,衛(wèi)生健康支出27.63萬元,住房保障支出41.45萬元。支出預(yù)算較上年減少125.47萬元,主要是工作經(jīng)費壓減,人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2335.88萬元,具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運行(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為566.2萬元,比 2023年增加248.13萬元,增長78%。主要是2024年將大部分其他民政管理事務(wù)支出細(xì)分預(yù)算條目,部分調(diào)整并入2080201行政運行。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為46.86萬元,比 2023 年減少1364.64萬元,降低96.68%。主要是將其他民政管理事務(wù)支出細(xì)分預(yù)算條目。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為47.09萬元,比 2023 年減少6.04萬元,降低11.37%。主要是在職人員減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為3.98萬元,比 2023年減少0.61萬元,降低18.1%。主要是在職人員減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)2024 年預(yù)算數(shù)為77.3萬元,比 2023年增加77.3萬元,增長100%,主要是2023年兒童福利未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)2024 年預(yù)算數(shù)為140萬元,與上年持平。
7. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)2024 年預(yù)算數(shù)為165.6萬元,比 2023年減少36.1萬元,降低17.9%,主要是壓減養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費。
8. 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)2024年預(yù)算數(shù)為140萬元,與上年持平。
9. 社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為150萬元,比 2023 年增加150萬元,增長100%。主要是2023年城市最低生活保障金支出未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為370萬元,比 2023 年增加370萬元,增長100%。主要是2023年農(nóng)村最低生活保障金支出未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為240萬元,比 2023年增加240萬元,增長100%。主要是2023年臨時救助支出未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為30萬元,比 2023年增加30萬元,增長100%。主要是2023年流浪乞討人員救助支出未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款) 城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為50萬元,比 2023 年增加50萬元,增長100%。主要是2023年城市特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款) 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為250萬元,比 2023 年增加250萬元,增長100%。主要是2023年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨預(yù)算,并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為20.1萬元,比 2023 年減少3.15萬元,降低13.55%。主要是在職人員減少。
16. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為3.44萬元,比 2023 年增加0.09萬元,與上年基本持平。
17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為35.32萬元,比 2023年減少4.57萬元,降低11.46%。主要是在職人員減少。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算475.98萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費428.4萬元,公用經(jīng)費47.58萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少56.86萬元,降低11.72%,主要是在職人員減少;公用經(jīng)費預(yù)算比2023年減少4.8萬元,降低9.16%。主要是在職人員減少,相應(yīng)公用經(jīng)費降低。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算1859.9萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:行政運行247萬元,其中111萬元為管理業(yè)務(wù)經(jīng)費,主要用于主要用于保障城鄉(xiāng)特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支;農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費76萬元用于開展居民最低生活保障工作;殯葬改革工作經(jīng)費60萬用于殯葬改革工作的順利開展。兒童福利支出77.3萬元,主要用于孤兒的基本生活費、助學(xué)教育保障,建立孤兒幫扶長效機制以及對困境兒童關(guān)愛服務(wù)等方面;殯葬支出140萬元,主要用于殯葬改革火化獎補等方面;養(yǎng)老服務(wù)支出165.6萬元,主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出,養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)和運營補貼以及我市失能、半失能老人購買服務(wù)支出;殘疾人生活和護理補貼支出140萬元,主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出;城市最低生活保障金支出150萬元,主要用于全市城市低保對象生活保障金支出;農(nóng)村最低生活保障金支出370萬元,主要用于全市農(nóng)村低保對象生活保障金支出;臨時救助支出240萬元,主要用于城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助;流浪乞討人員救助支出30萬元,主要用于流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救治、返鄉(xiāng)救助和臨時安置等救助保護;城市特困人員救助供養(yǎng)支出50萬元,主要用于城市特困人員基本生活費和照料護理費等;農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出250萬元,主要用于農(nóng)村特困人員基本生活費和照料護理費等。與2023年比較,管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加18萬元,增長19.35%,主要是根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求,工作經(jīng)費調(diào)整,通用經(jīng)費增加;農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費減少4萬元,降低5%,主要是財政壓減專項工作經(jīng)費;養(yǎng)老服務(wù)支出減少36.1萬元,降低17.9%,主要是財政壓減養(yǎng)老專項工作經(jīng)費,其他救助保障性支出共增加27.3萬元,增長2.39%,主要是據(jù)2023年上級專項支出配比。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.58萬元,比2023年52.38減少5萬元,下降10.12%,主要是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算16萬元,其中,公務(wù)接待費16萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少4萬元,主要是落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)儉,縮減開支。
。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出2425.01萬元,其中,基本支出565.11萬元,項目支出1859.9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目14個,涉及項目支出1859.9萬元,其中:殘疾人兩項補貼-護理補貼項目90萬元;殘疾人兩項補貼-生活補貼項目50萬元;高齡老人補貼項目95.6萬元;孤兒供養(yǎng)購買服務(wù)專項項目27.3萬元;管理業(yè)務(wù)經(jīng)費111萬元;基本養(yǎng)老服務(wù)補貼項目20萬元;流浪乞討人員救助項目30萬元;民生項目配套520萬元;農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費76萬元;農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費項目300萬元;其他農(nóng)村生活補助項目240萬元;特困兒童基本生活保障項目50萬元;養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼50萬元;殯葬改革經(jīng)費200萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
(五)一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開5次會議,人數(shù)50人,內(nèi)容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務(wù),組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構(gòu),加強社會工作者隊伍的建設(shè)開展對相關(guān)主題會議。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表