一、主要職能
臨湘市工傷保險基金管理服務(wù)中心負責工傷保險基金的征管,工傷人員的認定,勞動能力鑒定,保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市工傷保險基金管理服務(wù)中心部門決算為臨湘市人力資源和社會保障局二級機構(gòu),為單獨核算,現(xiàn)有干部職工15人,其中,年末編制人員14人,退休人員1 人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入305.2萬元,比上年增加8.57%?傊С305.2萬元,比上年增加8.57%。
(二)收入決算情況
2017年收入305.2萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入305.2萬元,比上年增加11.72 %。
(三)支出決算情況
2017年支出305.2萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出305.2萬元,比上年增加11.72%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入305.2萬元,比上年增加8.57%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出305.2萬元,比上年增加8.57%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:社會保障和就業(yè)支出305.2萬元,比上年增加11.72%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入305.2萬元,比上年增加11.72%。一般公共預(yù)算撥款支出305.2萬元,比上年增加11.72%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入305.2萬元,比上年增加11.72%。用于基本支出的收入305.2萬元,比上年增加11.72%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出305.2萬元,比上年增加11.72%。按功能分類:社會保障和就業(yè)支出305.2萬元,比上年增加11.72%。按經(jīng)濟分類:基本支出305.2萬元,比上年增加11.72%。其中:工資福利支出119.29萬元,比上年增加32.69%。商品和服務(wù)支出10.14萬元,比上年減少35.69%。對個人和家庭的補助175.77萬元,比上年增加4.92%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.78萬元,決算數(shù)為0.34萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.78萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為0.34萬元,公務(wù)接待8批次80人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.44萬元,臨湘市工傷保險基金管理服務(wù)中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年臨湘市工傷保險基金管理服務(wù)中心機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算10.14萬元。比2016年減少5.63萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明
無重點項目
2017年專項資金預(yù)算數(shù)為45萬元,為工傷保險管理工作經(jīng)費 。2017年專項資金決算數(shù)為45萬元,達到年初績效目標。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:臨湘市工傷保險基金管理服務(wù)中心2017年度決算公開表.XLS