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臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門(單位)2022年度部門決算
來源:臨湘市政府   日期: 2023-09-13 10:55
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  2022年度臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門(單位)部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市就業(yè)服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  臨湘市就業(yè)服務(wù)中心概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬┡R湘市就業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場的發(fā)展、規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實(shí)施。

 。ǘ﹫(zhí)行促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策,負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實(shí)施以及對區(qū)域勞動(dòng)力流向、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè)、農(nóng)村勞動(dòng)力跨地區(qū)有序流動(dòng)的管理。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市就業(yè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)股、黨建辦、城鄉(xiāng)就業(yè)股、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股、企業(yè)服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)股。

  (二)決算單位構(gòu)成。臨湘市就業(yè)服務(wù)中心單位2022年部門決算單位構(gòu)成包括:臨湘市就業(yè)服務(wù)中心單位本級。

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計(jì)345.09萬元。與上年相比,減少2063.56萬元,減少85.67%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮開支。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計(jì)345.09萬元,其中:財(cái)政撥款收入345.09萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計(jì)345.09萬元,其中:基本支出345.09萬元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)345.09萬元,與上年相比,減少2063.56萬元,減少85.67%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮開支。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出345.09萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2063.56萬元,減少85.67%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮開支。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出345.09萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出268.27萬元,占77.74%;住房保障支出(類)支出13.71萬元,占3.97%; 其他支出(類)支出63.11萬元,占18.29%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為345.09萬元,支出決算數(shù)為345.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為237.99萬元,支出決算為237.99萬元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為18.28萬元,支出決算為18.28萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為13.71萬元,支出決算為13.71萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  6、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為63.11萬元,支出決算為63.11萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出345.1萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)287.17萬元,占基本支出的83.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)57.93萬元,占基本支出的16.79%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.90萬元,支出決算為6.90萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支 出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.90萬元,支出決算為6.90萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比減少2.67萬元,減少27.9%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.90萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國 (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2022 年度無因公出國(境) 費(fèi)支出。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.90萬元,全年共接待來訪團(tuán)組124個(gè)、來賓766人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新增公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位2022年度無政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.93萬元,比上年決算數(shù)增加10.74萬元,增長22.76%。主要原因是:人員增加,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

  十、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.68萬元,用于召開就業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議,人數(shù)136人,內(nèi)容為就業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元,用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn),人數(shù)19人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元,無法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元,無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

 。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,自評得分97分,評價(jià)等級為:優(yōu)。(部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2)

  (二)存在的問題及原因分析

  無

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1、湖南省臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2022決算表.xls

附件2、財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告(就業(yè)服務(wù)中心).doc

附件3、支出績效評價(jià)評分表(就業(yè)服務(wù)中心).xls