臨湘市就業(yè)服務(wù)局2016年度部門決算公開目錄
第一部分 就業(yè)服務(wù)局概況
一、 主要職能
負責勞動力市場的發(fā)展,規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策,負責職業(yè)介紹機構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流動,農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè),農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。
二、 部門決算單位構(gòu)成
本單位共有7個股室,包括:財務(wù)股、辦公室、失業(yè)保險所、小額擔保中心、農(nóng)村就業(yè)股、城鎮(zhèn)股以及培訓中心。
第二部分 就業(yè)服務(wù)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 就業(yè)服務(wù)局2016年度部門決算情況說明
收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
本單位收入年初安排數(shù)為29772732元,支出年初安排數(shù)為29772732元。與上年相比增加426732元,增加百分比為1.45%,增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
本單位收入年初安排數(shù)為29772732元,支出年初安排數(shù)為29772732元。與上年相比增加426732元,增加百分比為1.45%,增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
1、收入支出與預(yù)算對比分析。
收入支出一致,結(jié)余為零,無差異。
2、收入支出結(jié)構(gòu)分析。
一般公共服務(wù)收入占總收入的0.15%,社會保障和就業(yè)收入占總收入的99.78%,其他收入占總收入的0.07%。一般公共服務(wù)支出占總支出的0.15%,社會保障和就業(yè)支出占總支出的99.78%,其他支出占總支出的0.07%。
3、財政撥款收入、支出分析。
財政撥款收入為29772732元,相比上年增加426732元,增加百分比為1.45%,增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加。財政撥款支出為29772732元,相比上年增加426732元,增加百分比為1.45%,增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
(三)關(guān)于臨湘市就業(yè)服務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費支出情況:本年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)為130000元,其中業(yè)務(wù)招待費110000元,公車維護費20000元,相比上年減少了90000元,減少百分比為41%。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2016年度公務(wù)接待157批,共計1648人次;現(xiàn)有公務(wù)用車一輛。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。