臨湘市人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算公開編報說明
一、部門基本概況
(一)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策;對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
(二)負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作,職業(yè)資格制度等政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
(三)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及其補充養(yǎng)老保險政策;執(zhí)行城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)市本級企業(yè)職工正常退休的審批及提前退休的審核工作;負(fù)責(zé)市本級企業(yè)職工工齡認(rèn)定工作; 負(fù)責(zé)市本級企業(yè)離退休人員待遇調(diào)整工作;組織實施農(nóng)村基本養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民社會保障政策;。負(fù)責(zé)全市機關(guān)企事業(yè)單位干部職工工傷認(rèn)定工作,承辦全市企事業(yè)單位干部職工、機關(guān)工勤人員以及納入工傷保險的機關(guān)工作人員因工致殘勞動能力鑒定工作;擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn);擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險基金管理辦法;負(fù)責(zé)全市基本醫(yī)療保險藥品目錄、診療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督執(zhí)行;
(四)負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
(五)組織實施全市政府機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配、福利、離退休政策;承擔(dān)全市政府機關(guān)、事業(yè)單位工資總額和信息管理有關(guān)工作;
(六)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;參與人才管理工作;綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)工作,綜合 管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作;牽頭推進職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作;組織實施全市事業(yè)單位公開招聘工作;
(七)會同有關(guān)部門擬訂和落實全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。
(八)負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理工作,擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置辦法,會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度;負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位年度考核工作;參與政府績效評估、實事考核工作。
(九)負(fù)責(zé)全市勞動和社會保障綜合行政執(zhí)法與監(jiān)察工作;組織查處重大勞動違法案件,調(diào)查處理勞動者投訴案件
(十)、負(fù)責(zé)處理本市所屬行政區(qū)域內(nèi)外商投資企業(yè)與勞動者發(fā)生的勞動爭議。同時,指導(dǎo)用人單位依法、規(guī)范、有序用工,依法訂立勞動合同。
2、單位機構(gòu)設(shè)置。我局內(nèi)設(shè)工資福利股、事業(yè)單位管理股、工傷保險股、公務(wù)員股、養(yǎng)老股、、專技股、就業(yè)促進股、基金監(jiān)督股等19個股室;和人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊、仲裁院、信息中心、檔案管理中心,企業(yè)退休職工管理服務(wù)中心6個二級單位, 6個二級單位財務(wù)未獨立核算,在局一并核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算編制里含二級預(yù)算的:
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、臨湘市人力資源和社會保障局部門本級
2、人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊、仲裁院、信息中心、檔案管理中心,企業(yè)退休職工管理服務(wù)中心6個二級單位, 6個二級單位財務(wù)未獨立核算,在局一并核算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)862.88萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款825.18萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬元,其他收入17.7萬元。收入較去年增加128.28萬元,主要是人員基本工資和津貼的增加等。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)862.88萬元,其中,一般公共服務(wù)862.88萬元。支出較去年增加 128.28萬元,主要是人員基本工資和津貼的增加等。
備注:2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括人社廳歸口管理、面向全省分配的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入845.18萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為596.18萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為249萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:人事資源和社會保障管理事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費176萬元,退休人員檔案托管23萬元,平臺建設(shè)經(jīng)費50萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.4萬元,比2017年預(yù)算增加26萬元,上升77.8%。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元,其中,公務(wù)接待費16萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少0.5元,主要是開源節(jié)流,節(jié)省開支。
3.2018年專項資金預(yù)算數(shù)為249萬元,其中:平臺建設(shè)費50萬元,人力資源事務(wù)管理業(yè)務(wù)費176萬元,退休人員檔案托管經(jīng)費23萬元。2018年專項資金預(yù)算比2017年增加(減少) 75萬元.
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。