一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策;對全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
(二)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,職業(yè)資格制度等政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
(三)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
(四)負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
(五)組織實(shí)施全市政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配、福利、離退休政策;承擔(dān)全市政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資總額和信息管理有關(guān)工作;
(六)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;參與人才管理工作;綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作,綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作;牽頭推進(jìn)職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作;組織實(shí)施全市事業(yè)單位公開招聘工作;
(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
(八)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作,擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置辦法,會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度考核工作;參與政府績效評估、實(shí)事考核工作。
(九)負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法與監(jiān)察工作;組織查處重大勞動(dòng)違法案件,調(diào)查處理勞動(dòng)者投訴案件
(十)、負(fù)責(zé)處理本市所屬行政區(qū)域內(nèi)外商投資企業(yè)與勞動(dòng)者發(fā)生的勞動(dòng)爭議。同時(shí),指導(dǎo)用人單位依法、規(guī)范、有序用工,依法訂立勞動(dòng)合同。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,湖南省臨湘市人力資源和社會(huì)保障局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算,屬于一級預(yù)算單位(人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊(duì)、仲裁院、信息中心、檔案管理中心,企業(yè)退休職工管理服務(wù)中心6個(gè)二級單位, 6個(gè)二級單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算,在局一并核算),F(xiàn)有干部職工82人,其中:全額人員77人,自籌人員5人。退休人員38人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,079.76萬元,比上年增加1.77%?傊С1,079.76萬元,比上年增加1.77%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,079.76萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1031.41萬元,比上年增加8.9 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入48.35萬元,比上年減少57.55%。
(三)支出決算情況
2017年支出1,079.76萬元,其中:一般公共服務(wù)支出25萬元,比上年減少89.43%。文化體育與傳媒支出179.97萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出826.45萬元,比上年增加16.32%。其他支出48.35萬元,比上年減少57.55%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1079.76萬元,比上年增加1.77%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1031.42萬元,比上年增加8.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入48.35萬元,比上年減少57.55%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1079.76萬元,比上年增加1.77%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1031.42萬元,比上年增加8.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出48.35萬元,比上年減少57.55%。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出25萬元,比上年減少89.43%。文化體育與傳媒支出179.97萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出826.45萬元,比上年增加16.32%。其他支出48.35萬元,比上年減少57.55%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1031.42萬元,比上年增加8.9%。一般公共預(yù)算撥款支出1031.42萬元,比上年增加8.9%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1031.42萬元,比上年增加8.9%。用于基本支出的收入1031.42萬元,比上年增加8.9%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1031.42萬元,比上年增加8.9%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出25萬元,比上年減少89.43%。文化體育與傳媒支出179.97萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出826.45萬元,比上年增加16.32%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1031.42萬元,比上年增加8.9%。其中:工資福利支出566.95萬元,比上年增加9.73%。商品和服務(wù)支出195.32萬元,比上年減少37.37%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.03萬元,比上年減少31.5%。其他資本性支出174.11萬元,比上年增加10081.87%。對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼15萬元,上年無對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.33萬元,決算數(shù)為14.33萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.17萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.17萬元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.16萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為13.16萬元,公務(wù)接待152批次1672人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.289999999999999萬元,湖南省臨湘市人力資源和社會(huì)保障局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入48.35萬元,比上年減少57.55%,本年支出48.35萬元,比上年減少57.55%,基本支出48.35萬元,比上年減少57.55%,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算384.44萬元。比2016年增加70.85萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額207.95萬元,其中:貨物207.95萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額183萬元,其中:貨物183萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為174萬元,其中:人力資源事務(wù)管理業(yè)務(wù)費(fèi)174萬元。2017年專項(xiàng)資金決算數(shù)為 174 萬元, 174 萬元,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼:反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補(bǔ)貼。
事業(yè)單位補(bǔ)貼:反映對事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
附件:湖南省臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2017年度決算公開表.XLS