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臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局系統(tǒng)匯總2022年部門預算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2022-01-12 21:07
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  臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局系統(tǒng)匯總2022年部門預算說明

  目    錄

  第一部分  2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出預算

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ┱少徢闆r

  (四)預算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預算支出情況表

  六、2022年一般公共預算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年政府性基金預算支出情況表

  九、2022年整體支出績效目標表

  十、2022年項目支出績效目標表

  第一部分  2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機構改革要求,更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。

  主要職責是:

 。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國家和地方關于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策;組織協(xié)調城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關規(guī)范性文件、草案,牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,并負責組織實施;對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。

 。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設工作,參與城市建設規(guī)劃設計的評審工作,負責指導、協(xié)調和參與城市“綠線”的劃定;負責城市建成區(qū)范圍內交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎設施的管理和維護。

 。ㄈ┴撠煶鞘芯S護資金的管理和使用,組織擬訂城市風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費的年度計劃;負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理;審核風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設工程預(決)算;負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。

 。ㄋ模┚S護保障相關城市服務功能正常運行,負責城市市政設施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督;負責城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設計、建設、審查、審批、移交、質量監(jiān)管、日常維護、管理和監(jiān)督。負責城市防洪管理工作;負責城市建成區(qū)范圍內排水許可證的頒發(fā)。

 。ㄎ澹┮勒张鷾实臋嗔η鍐魏托姓S可審批項目清單,負責臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理,與相關部門一起做好地下管線信息平臺管理工作,負責城市地下綜合管廊的建設和運營管理,以及停車、洗車場(點)的定點設置和管理。

 。┴撠煶鞘芯G化規(guī)劃、綠線指標的執(zhí)行和監(jiān)督管理,負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批;參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查,負責綠化工程的建設、驗收的監(jiān)督管理;負責城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理;負責城市古樹名木的管理;負責城市園林綠化的建設和養(yǎng)護工作;負責國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復查驗收工作,配合綠化管理部門進行城區(qū)義務植樹活動;負責湖南省級、岳陽市級園林式單位(小區(qū))的評選組織和綠化建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導。

 。ㄆ撸┴撠煶鞘惺腥莪h(huán)境衛(wèi)生管理工作;監(jiān)督檢查指導城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用;負責城市建設渣土運輸、消納處置、土石方調配管理,以及渣土運輸企業(yè)(機構)的資質與歸口管理;負責建筑物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理;負責城區(qū)內條幅、標語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理;負責施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理;負責對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。

 。ò耍┴撠熤贫ǔ菂^(qū)公共廣場管理規(guī)定;負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。

 。ň牛┮勒找(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序,負責城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理;負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

 。ㄊ┴撠熜麄髫瀼厝細庑袠I(yè)的法律、法規(guī);負責全市從事燃氣行業(yè)的企業(yè)資質管理及許可證制度管理工作;負責依法管理全市燃氣市場;負責燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣發(fā)展規(guī)劃及備案工作;負責組織編制燃氣安全事故應急預案,依法指導和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

  (十一)負責城市管理行業(yè)工作人員的技術、業(yè)務培訓、考核;指導城市管理各行業(yè)的精神文明建設和思想政治工作。

 。ㄊ┴撠熤笇、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權,具體按省、岳陽市政府授權明確。承擔有關城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  (十三)負責市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權。

 。ㄊ模┯嘘P職責分工

  1.關于城市市政基礎設施建設和管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎設施管理(主要指運營、維護)的行政主管部門,負責編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎實施管理計劃,負責制定城市市政基礎設施管理相關標準、規(guī)程等管理辦法并指導監(jiān)督實施,負責城市市政基礎設施管理相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作,負責市政基礎設施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉(xiāng)建設局作為我市城市市政基礎設施建設(主要指新建、改建、擴建)的行政主管部門,負責編制并組織實施全市城市市政基礎設施建設專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃,負責建立城市市政基礎設施項目庫制度,負責城市市政基礎設施建設相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作,負責新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。

  2.關于污水處理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導污水處理配套管網(wǎng)建設,組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的規(guī)劃、建設。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負責組織指導污水處理水質的監(jiān)測。

  3.關于綠化工作方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市綠化進行管理,檢查、指導城市綠地養(yǎng)護管理,負責綠地占用及樹木伐移審批工作;會同有關部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負責主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。

  4.關于住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法方面的職責分工。市住房城鄉(xiāng)建設領域相關職能部門的行政處罰權移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后,其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責不變。市住房和城鄉(xiāng)建設局相關職能部門負責本系統(tǒng)內違法違規(guī)問題的巡查,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的,應立即制止,并展開調查,確需依法查處的,應及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰,在監(jiān)管過程中形成的有關資料等,作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調查中需要相關職能部門協(xié)助的,各職能部門應予配合支持。

  5.關于違法停放車輛管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛人實施行政處罰;公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。

 。ㄊ澹┏修k市委和市政府交辦的其他任務。

 。ǘC構設置

  下設七個獨立核算的二級機構:

 。ㄒ唬┡R湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊

 。ǘ┡R湘市市政工程服務中心

  (三)臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心

 。ㄋ模┡R湘市城市園林綠化服務中心

  (五)臨湘市城市防洪管理中心(原名市長河管理中心)

 。┡R湘市照明服務中心(原名市路燈管理中心)

 。ㄆ撸┡R湘市星河廣場管理中心

  二、部門預算單位構成

  本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

  1、臨湘市城市管理行政執(zhí)法局本級

  2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊

  3、臨湘市市政工程服務中心

  4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心

  5、臨湘市城市園林綠化服務中心

  6、臨湘市城市防洪管理中心(原名市長河管理中心)

  7、臨湘市照明服務中心(原名市路燈管理中心)

  8、臨湘市星河廣場管理中心

  三、部門收支總體情況

  本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

 。ㄒ唬┦杖腩A算,2022年收入預算8961.17萬元,其中,一般公共預算撥款8887.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入73.50萬元。收入預算較上年增加434.90萬元,增長5.1%。主要是1、人員工資普調,相應的社會保障費用也同比增加。2、城市公共配套設施管理范圍不斷擴大,管理工作要求不斷提高,相應費用也有所增加。

 。ǘ┲С鲱A算,2022年支出預算8961.17萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8461.76萬元,社會保障和就業(yè)支出327.38萬元,住房保障支出172.03萬元。支出較去年增加434.90萬元,增長5.1%。主要是1、人員工資普調,相應的社會保障費用也同比增加。2、城市公共配套設施管理范圍不斷擴大,管理工作要求不斷提高,相應費用也有所增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2022年一般公共預算撥款支出8888.67萬元,具體安排情況如下:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數(shù)為372.44萬元,比2021年增加221.07萬元,增長146.05%。主要是預算列支口徑將2021年的政府性基金預算撥款121萬全部調整至一般公共預算撥款,且行政運行中人員經(jīng)費項目未細化到機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出和住房公積金三個預算項目(2021年預算中單獨體現(xiàn))。

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)2022 年預算數(shù)為394萬元,比 2021 年減少21萬元,減少5%。主要是壓縮核減項目支出的商品服務支出。

  3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)2022年預算數(shù)為2397.94萬元,比 2021年增加871.55萬元,增長57%。主要是城市管理綜合執(zhí)法改革,機構合并引起人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

  4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數(shù)為229.38萬元,比2021年減少173.87萬元,降低43.12%。主要是部分單位人員經(jīng)費項目未細化,在城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)中統(tǒng)列了養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出和住房公積金。

  5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預算數(shù)為98.01萬元,比2021年減少42.13萬元,降低30.06%。主要是部分單位人員經(jīng)費項目未細化,在城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)中統(tǒng)列了養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出和住房公積金。

  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數(shù)為172.03萬元,比2021年減少121.29萬元,降低41.35%。主要是部分單位人員經(jīng)費項目未細化,在城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)中統(tǒng)列了養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出和住房公積金。

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項) 2022 年預算數(shù)為2511.08萬元,比 2021 年減少1742.53萬元,降低40.96%。主要是2022年預算口徑調整,將2021年列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)的環(huán)衛(wèi)經(jīng)費,調整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。

  8、城區(qū)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)2022 年預算數(shù)為600.81萬元,比 2021 年減少11.38萬元,降低2%。主要是壓縮項目經(jīng)費。

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2022年預算數(shù)為2111.98萬元,比 2021年增加1576.98萬元,增長294.76%。主要是2022年預算口徑調整,將2021年列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)的環(huán)衛(wèi)經(jīng)費,調整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。

 。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預算5959.67萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費5286.67萬元,公用經(jīng)費673萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加468.66 萬元,增長9.7%,主要是預算列支口徑將2021年在政府性基金預算列支的人員經(jīng)費107.33萬元調整至一般公共預算撥款,以及人員工資、獎金調標,相應的社會保障費用也同比增加;公用經(jīng)費預算比 2022年增加252.74萬元,增長60%。主要是預算列支口徑將2021年在政府性基金預算列支的公用經(jīng)費13.67萬元調整至一般公共預算撥款,以及城市公共配套設施管理范圍不斷擴大,管理工作要求不斷提高,相應費用也有所增加

 。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預算2928萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費支出75萬元,燃氣安全管理工作經(jīng)費支出50萬元,城市集中整治工作經(jīng)費109萬元,數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設160萬元;市政設施維護費285萬元;牛皮癬整治經(jīng)費40萬元,專項工作經(jīng)費9萬元,城區(qū)餐飲油煙污染治理8萬元,撲火隊經(jīng)費16萬元,湘北中隊運行經(jīng)費32萬元,控違經(jīng)費85萬元,殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費30萬元,非稅征收成本64萬元;路燈電費和維護費675萬元;公共設施及綠化維護管理92萬元,長安河堤坡養(yǎng)護及水域治理27萬元;垃圾場運行經(jīng)費270萬元,公共事業(yè)用水取水站電費25萬元,環(huán)衛(wèi)設施運行維護費92萬元;白云湖及長河管理維護經(jīng)費588萬元,白云湖水域治理17萬元,城市防洪、抗旱指揮部45萬元;園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費134萬元。

  與2021年比較,項目支出總計減少164 萬元。其中:城市集中整治工作經(jīng)費減少了21萬元;市政設施維護費減少15萬元;城區(qū)餐飲油煙污染治理減少6萬元;牛皮癬整治經(jīng)費減少3萬元;城管工作經(jīng)費減少2萬元;環(huán)衛(wèi)設施運行維護費減少60萬元;路燈電費和維護費減少7萬元;園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費減少7萬元;控違經(jīng)費減少300萬元;城管大隊服裝經(jīng)費減少140萬元。湘北中隊運行經(jīng)費增加4萬元,撲火隊經(jīng)費增加2萬元;公共設施及綠化維護管理增加25萬元;白云湖及長河管理維護經(jīng)費增加292萬元,垃圾場運行經(jīng)費增加30萬元,非稅征收成本增加14萬元;殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費增加30萬元?傮w降低了5%,主要是落實過“緊日子”要求、壓縮項目支出,以及因控違職能劃轉、白云湖增加養(yǎng)護范圍等原因經(jīng)費相應調整。

  五、政府性基金預算

  2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  2022年本部門機關本級、城管大隊等8家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費673萬元,比上年預算增加252.74萬元,增加60.13%。主要是預算口徑的調整和工作任務增加相應的經(jīng)費。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  2022年本部門“三公”經(jīng)費預算20.71萬元,其中,公務接待費10.45萬元,公務用車購置及運行費10.26萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.26萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少27.92萬元,其中公務接待費用減少18.02萬元,公務用車運行費減少9.9萬元,主要是厲行節(jié)約、加強經(jīng)費管理。

  垃圾清運、路燈安裝等特種專業(yè)技術用車因工作需要產(chǎn)生的運行費用在相關項目支出中列支成本,未在公務用車運行費中體現(xiàn)。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預算總額2536萬元,其中,政府采購貨物預算655萬元;政府采購工程預算990萬元;政府采購服務預算891萬元。

  (四)預算績效管理情況

  2022年部門整體支出8961.17萬元,其中,基本支出6033.17萬元,項目支出2928萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目18個(項目金額在30萬元及以上的編報),涉及項目支出2826萬元,其中:城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費支出75萬元,燃氣安全管理工作經(jīng)費支出50萬元,城市集中整治工作經(jīng)費109萬元,數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設160萬元;市政設施維護費285萬元;牛皮癬整治經(jīng)費40萬元,湘北中隊運行經(jīng)費32萬元,控違經(jīng)費85萬元,殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費30萬元,非稅征收成本64萬元;路燈電費和維護費675萬元;公共設施及綠化維護管理92萬元;垃圾場運行經(jīng)費270萬元,公共事業(yè)用水取水站電費25萬元,環(huán)衛(wèi)設施運行維護費92萬元;白云湖及長河管理維護經(jīng)費588萬元,城市防洪、抗旱指揮部45萬元;園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費134萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

  (五)一般性支出情況

  2022年本部門會議費預算3.77萬元,擬召開10次會議, 人數(shù) 500人,內容為行政執(zhí)法工作部署及專案會審;培訓費預算8.6萬元,擬開展4次培訓,人數(shù)900人,內容為對城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務進行專題培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛58輛,其中,應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術用車45輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車10輛;單位價值50萬元以上通用設備7臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,特種專業(yè)技術用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2022年本部門預算公開表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預算支出情況表

  6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2022年政府性基金預算支出情況表

  9. 2022年整體支出績效目標表

  10. 2022年項目支出績效目標表

2022年臨湘市城管局系統(tǒng)匯總預算公開表.xlsx