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臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2025年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 15:38
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  臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2025年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

  第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護(hù)服務(wù),負(fù)責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃,并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護(hù),協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、主任辦公室。

  2、古街建設(shè)保護(hù)綜合辦公室。

  3、財務(wù)辦公室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

  納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

  臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2025年收入預(yù)算47.22萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款47.22萬元。收入預(yù)算較上年減少11.53萬元,主要是嚴(yán)格控制費(fèi)用開支。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2025年支出預(yù)算47.22萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出4.09萬元,衛(wèi)生健康支出1.91萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.35萬元,住房保障支出2.87萬元。支出預(yù)算較減少11.53萬元,主要是嚴(yán)格控制費(fèi)用開支。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出47.22萬元,具體安排情況如下:

  1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項) 2025 年預(yù)算數(shù)為3.83萬元,比 2024年增加1.11萬元,增長40.8%。主要是預(yù)算安排調(diào)整,項目支出部分調(diào)整至三保支出。

  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項) 2025 年預(yù)算數(shù)為0.26萬元,比 2024 年增加0.07萬元,增長36.84%。主要是預(yù)算安排調(diào)整,項目支出部分調(diào)整至三保支出。

  3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2025 年預(yù)算數(shù)為1.91萬元,比 2024年增加0.55 萬元,增長40.44%。主要是預(yù)算安排調(diào)整,項目支出部分調(diào)整至三保支出。

  4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為38.35萬元,比 2024年減少1.25 萬元,降低3.16%。主要是嚴(yán)格控制開支,縮減費(fèi)用。

  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025 年預(yù)算數(shù)為2.87萬元,比 2024 年增加2.83萬元,增長7075%。主要是往年公積金預(yù)存款已抵扣完全,所增金額為職工公積金應(yīng)繳納款。

  (一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算42.22萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)38.22萬元,公用經(jīng)費(fèi)4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加16.31 萬元,增長74.44%,主要是預(yù)算安排調(diào)整,項目支出部分調(diào)整至基本支出;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加3萬元,增長300%。主要是滿足日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

 。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預(yù)算5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元,聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè),古街建設(shè)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及水電費(fèi)等方面。與2024年比較,整體減少17萬元,主要是預(yù)算安排調(diào)整,項目支出壓縮,調(diào)整至三保支出。

  五、政府性基金預(yù)算

  2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元,比上年預(yù)算增加或持平3萬元,上升300%,主要是保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

  (三)政府采購情況

  2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2025年部門整體支出47.22萬元,其中,基本支出42.22萬元,項目支出5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹╉椖恐С鲋校巿罂冃繕(biāo)的項目0個,涉及項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

  (六)一般性支出情況

  2025年部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(空)

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(空)

  9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表

202003__臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心部門預(yù)算公開表.xlsx