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臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)2020年度部門決算
來源:臨湘市財政局   日期: 2021-09-20 10:48
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2020年度

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)部門決算

目 錄

第一部分臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)概況

一、部門職責

貫徹落實執(zhí)行有關住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空的政策法規(guī);承擔管理全市房地產(chǎn)市場的責任;承擔指導住房保障的職能;承擔城建計劃(含棚改計劃)的編制和監(jiān)管責任;承擔建筑市場的管理責任;承擔房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作;承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任;承擔城市給排水及污水處理的監(jiān)督管理責任;承擔城市供水行政管理責任;承擔村鎮(zhèn)建設指導管理責任;承擔城市設計和建筑設計管理責任;參與建設工程規(guī)劃管理相關工作;負責組織落實人民防空工程建設規(guī)劃;負責編制人民防空組織指揮網(wǎng)絡;負責制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃;承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、人事股、財務審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招投標管理辦公室、建設市場監(jiān)管股、勘察設計管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。

局所屬事業(yè)(企業(yè))機構(gòu)包括:臨湘市保障性住房服務中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設保護管理中心、臨湘市建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設公益事業(yè)站、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設檔案館、臨湘市房地產(chǎn)服務中心、臨湘市國有土地房屋征收事務所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設執(zhí)法大隊、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設信息中心、臨湘市物業(yè)管理服務中心、臨湘市城鄉(xiāng)危房改造服務中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設項目服務中心、臨湘市自來水公司、臨湘市振宇建筑工程有限公司。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關本級決算、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設保護管理中心決算、臨湘市建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理站決算、臨湘市污水凈化中心決算。

第二部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計16,822.23萬元,與2019年相比,收、支總計各增加1029.45萬元,增長6.52%。主要原因是公用經(jīng)費中的維護費及專用材料費用增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計16,822萬元,其中:財政撥款收入16191.6萬元,占96.25%;事業(yè)收入630.4萬元,占3.75%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計16,822.23萬元,其中:基本支出5,716.33萬元,占33.98%;項目支出11105.9萬元,占66.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計16191.83萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加1060.36萬元,增長7.01%。主要原因是公用經(jīng)費中的維護費及專用材料費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出15866.83萬元,占本年支出合計的94.32%。與2019年度相比,財政撥款支出增加959萬元,增長6.43%,主要原因是公用經(jīng)費中的維護費及專用材料費用增加。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出15866.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出613.06萬元,占3.86%;社會保障和就業(yè)(類)支出200.17萬元,占1.26%;衛(wèi)生健康(類)支出1.32萬元,占0.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出458.7萬元,占2.89%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3953.13萬元,占24.91%;農(nóng)林水(類)支出270萬元,占1.7%;住房保障(類)支出10370.45萬元,占65.36%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為15,715.70萬元,支出決算為15,866.83萬元,完成年初預算的101%。其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)。

年初預算為62.16萬元,支出決算為62.16萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出(項)。

年初預算為350萬元,支出決算為350萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

3、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。

年初預算為173.01萬元,支出決算為200.09萬元,完成年初預算的115.65%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預算為173.01萬元,支出決算為190.67萬元,完成年初預算的110.21%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員增加。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項)。

年初預算為9.50萬元,支出決算為9.50萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

年初預算為1.32萬元,支出決算為1.32萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他污染防治支出(項)。

年初預算為79.00萬元,支出決算為79.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

8、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)。

年初預算為379.70萬元,支出決算為379.70萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。

年初預算為1,315.89萬元,支出決算為1,315.89萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為70.00萬元,支出決算為70.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)。

年初預算為376.61萬元,支出決算為376.61萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)。

年初預算為1687.17萬元,支出決算為2437.78萬元,完成年初預算的144.49%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:維護費及專用材料費用增加。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)。

年初預算為166.00萬元,支出決算為166.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。

年初預算為217.26萬元,支出決算為217.26萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

15、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。

年初預算為270.00萬元,支出決算為270.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

16、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)  棚戶區(qū)改造(項)。

年初預算為848.00萬元,支出決算為848.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

17、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)  農(nóng)村危房改造(項)。

年初預算為412.00萬元,支出決算為412.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

18、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)  公共租賃住房(項)。

年初預算為1,997.00萬元,支出決算為1,997.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

19、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。

年初預算為305.00萬元,支出決算為305.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

20、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項)。

年初預算為6777.95萬元,支出決算為6,791.20萬元,完成年初預算的100.20%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

21、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。

年初預算為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為13.25萬元,支出決算為13.25萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出4,760.93萬元,其中:人員經(jīng)費2,592.22萬元,占基本支出的54.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費2,168.71萬元,占基本支出的45.55%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為58.92萬元,支出決算為55.5萬元,完成預算的94.2%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元;

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12.13萬元,支出決算為10.92萬元,完成預算的90.02%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比增加0.92萬元,增長8.19%,增長的主要原因是要,機構(gòu)改革新并入單位。

公務接待費支出預算為46.78萬元,支出決算為44.59萬元,完成預算的95.32%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。  與上年相比增加0.590000000000003萬元,增長0.61%,增長的主要原因是機構(gòu)改革新并入單位。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.92萬元,占19.68%;公務接待費支出決算44.59萬元,占80.34%。其中:

1. 因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費支出決算為44.59萬元,其中:其他國內(nèi)公務接待支出44.59萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)2020年共接待國內(nèi)公務接待批次990個、接待人次7108人次(不包括陪同人員)。

3.務用車購置及運行費支出決算為10.92萬元,其中:

公務用車運行支出10.92萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日,機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年政府性基金本年收入325萬元,占本年收入合計的1.93%。比上年增加45.6%,本年支出325萬元,占本年支出合計的1.93%。比上年增加45.6%,基本支出325萬元,比上年增加45.6%,

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)2020年機關運行經(jīng)費支出1506.84萬元。比年初預算數(shù)減少852.2萬元。減少36.12%,主要原因是預算的調(diào)整。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費6.45萬元,用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管工作及建筑行業(yè)會議,人數(shù)約360人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設危房改造驗收及建筑行業(yè)政策法規(guī)宣講等相關業(yè)務。培訓費7.31萬元,主要用于業(yè)務知識培訓,人數(shù)約400人。

十一、關于政府采購支出說明

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)2020年度政府采購支出總額162萬元,其中政府采購貨物支出162萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總)共有車輛6輛。其中:機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛;年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我局組織對“公益事業(yè)用水”“農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費”等5個項目開展了部門自評,涉及一般公共預算支出 15866.83萬元,占一般公共預算支出的100%。部門決算中項目績效自評結(jié)果。

(二)根據(jù)年初設定的績效目標,2020年度部門決算項目績效自評結(jié)果為良好。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。我單位年度績效目標均已完成,以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費:反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總).XLS