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2019年度臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門決算
來源:財政局   日期: 2020-09-30 10:23
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第一部分臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)概況

一、部門職責(zé)

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局,是臨湘市人民政府工作部門,為正科級。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動員委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),與市住建局合署辦公,實行一套工作機(jī)構(gòu),兩個機(jī)關(guān)名稱。主要職責(zé)是:貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī);擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施;牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè);負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案,編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)組織實施;組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案;監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練;配合應(yīng)急救援、搶險救災(zāi)工作;會同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識及人防干部教育培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

下轄有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)6家:建工、污水、公租房中心、廉租房中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個科室:辦公室、人事股、財務(wù)審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計管理股、

村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算,下屬二級獨(dú)立核算單位:臨湘市建工質(zhì)檢站的決算、臨湘市污水凈化中心的決算、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心的決算。

第二部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計15,792.78萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。這是因為是因為機(jī)構(gòu)改革,原房產(chǎn)局及人防辦并入住建局。

二、收入決算情況說明

本年收入合計15,698.49萬元,其中:財政撥款收入14813.96萬元,占94.37%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入223.21萬元,占1.42%。事業(yè)收入650萬元,占4.14%。其他收入11.32萬元,占0.07%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15,792.78萬元,其中:基本支出4,120.18萬元,占26.09%。項目支出11672.61萬元,占73.91%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計15131.47萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出14908.26萬元,占本年支出合計的94.4%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。這是因為是因為機(jī)構(gòu)改革,原房產(chǎn)局及人防辦并入住建局。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出14908.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出421.18萬元,占2.83%;社會保障和就業(yè)(類)支出249.03萬元,占1.67%;節(jié)能環(huán)保(類)支出401萬元,占2.69%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2783.54萬元,占18.67%;農(nóng)林水(類)支出267萬元,占1.79%;住房保障(類)支出10786.51萬元,占72.35%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為14900萬元,支出決算為14,908.26萬元,完成年初預(yù)算的100.06%。其中:

一般公共服務(wù)支出:年初預(yù)算421.18萬元、支出決算數(shù)為421.18萬元,完成年初預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出:年初預(yù)算249.04萬元、支出決算數(shù)為249.04萬元,完成年初預(yù)算100%。

節(jié)能環(huán)保支出:年初預(yù)算401萬元、支出決算數(shù)為401萬元,完成年初預(yù)算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出:年初預(yù)算2775.78萬元、支出決算數(shù)為2783.54萬元、完成年初預(yù)算100.28%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是機(jī)構(gòu)改革人防辦在5月份并入我局決算一起編制,年初預(yù)算人防辦單獨(dú)編制。

農(nóng)林水支出:年初預(yù)算267萬元、支出決算數(shù)為267萬元,完成年初預(yù)算100%。

住房保障支出:年初預(yù)算10688.00萬元、支出決算數(shù)為10688.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

政府性基金收支:年初預(yù)算223.21萬元、支出決算數(shù)為223.21萬元,完成年初預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項):年初預(yù)算為140.78萬元,支出決算為140.78萬元,完成年初預(yù)算的100%。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項):年初預(yù)算為280.00萬元,支出決算為280.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項):年初預(yù)算為0.4萬元,支出決算為0.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):年初預(yù)算為246.27萬元,支出決算為246.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預(yù)算為2.77萬元,支出決算為2.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。

節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):年初預(yù)算為88萬元,支出決算為88萬元,完成年初預(yù)算的100%。

節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):年初預(yù)算為313萬元,支出決算為313萬元,完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):年初預(yù)算為1210.02萬元,支出決算為1217.78萬元,完成年初預(yù)算的100.64%,支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是人防辦在5月并入我局,在年底合并編制決算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項):年初預(yù)算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):年初預(yù)算為958.11萬元,支出決算為958.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):年初預(yù)算為171.00萬元,支出決算為170.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):年初預(yù)算為426.65萬元,支出決算為426.65萬元,完成年初預(yù)算的100%。

農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):年初預(yù)算為267.00萬元,支出決算為267.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項):年初預(yù)算為2598.00萬元,支出決算為2598.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項):年初預(yù)算為78.00萬元,支出決算為78.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項):年初預(yù)算為680.00萬元,支出決算為680.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):年初預(yù)算為7332.00萬元,支出決算為7332.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為98.51萬元,支出決算為98.51萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3,235.65萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,455.91萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)779.75萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))

費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明                                                                                                                                                                                                                                         (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為61.36萬元,支出決算為54.41萬元,完成預(yù)算的88.67%,其中:

無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。   本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為49.98萬元,支出決算為44.32萬元,完成預(yù)算的88.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算10.09萬元,占18.54%。公務(wù)接待費(fèi)決算44.32萬元,占81.46%。具體情況如下:

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為11.38萬元,支出決算為10.09萬元,完成預(yù)算的88.66%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中:

公務(wù)用車運(yùn)行支出10.09萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為49.98萬元,支出決算為44.32萬元,完成預(yù)算的88.68%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出44.32萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次1046個、接待人次7221人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入223.21萬元,占本年收入合計的1.42%。本年支出223.21萬元,占本年支出合計的1.41%;局С223.21萬元,

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

對專項支出在30萬元以上的項目進(jìn)行了績效管理工作。包括:城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金313萬元、新型城鎮(zhèn)建設(shè)引導(dǎo)資金120萬元、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金267萬元、保障性安居工程專項資金2598萬元、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金78萬元、保障性安居工程專項資金68萬元、老舊城區(qū)改造資金7332萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

部門決算中項目績效自評結(jié)果為良好,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到改善、城市形象得到提升;農(nóng)民住房得到保障。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

在今年由省財政廳委托會計師事務(wù)對農(nóng)村危房改造資金進(jìn)行的專項審計中,審計認(rèn)定結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出304.97萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少778.27萬元。減少71.85%,主要原因是:厲行節(jié)約壓縮費(fèi)用。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)7.35萬元,用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及危房改造的會議,人數(shù)約800人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水建設(shè)相關(guān)等工作;開支培訓(xùn)費(fèi)5.35元,用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),人數(shù)約300人,相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)等。

(三)政府采購支出情況

臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2019年度政府采購支出總額337.08萬元,其中:政府采購貨物支出30萬元;政府采購工程支出98.2萬元;政府采購服務(wù)支出208.88萬元;其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占采購支出總額的0%。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛5車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車3輛:主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)

 

2019年臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開表格(匯總).XLS