臨湘市農村公路養(yǎng)護中心部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
本市公路養(yǎng)護提供維護管理保障,負責本市農村公路建設及養(yǎng)護管理等工作。
。ǘC構設置
我單位設立辦公室、工會、財務股、黨建辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市農村公路養(yǎng)護中心單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市農村公路養(yǎng)護中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算95.23萬元,其中,一般公共預算撥款84.3萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經營服務收入10.93萬元。收入預算較上年減少49.95萬元,主要是機構人員調整。
(二)支出預算,2025年支出預算95.23萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.82萬元,衛(wèi)生健康支出2.5萬元,交通運輸支出83.15萬元,住房保障支出3.76萬元。支出預算較上年減少49.95萬元,主要的原因是機構人員調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出84.3萬元,具體安排情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
2025 年預算數為4.06萬元,比 2024 年減少 0.01 萬元,降低0.2%。主要是機構人員調整。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)
2025 年預算數為0.27 萬元,與 2024 年持平。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)
2025 年預算數為2.03 萬元,比 2024 年減少0.01 萬元,降低0.5%。主要是機構人員調整。
4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)
2025 年預算數為15.99 萬元,比 2024 年減少0.05萬元,降低0.3%。主要是機構人員調整。
5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)
2025 年預算數為58.91萬元,比 2024 年減少9.24萬元,降低15.68%。主要是單位壓縮經費開支。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數為3.05 萬元,比 2024年增加 1萬元,增長32.8%。主要是人員工資提標。
(一)基本支出:2025年基本支出預算40.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費40.3萬元,公用經費4萬元。人員經費預算比 2024年增加5.46 萬元,增長(降低)13.5%,主要是人員工資提標;公用經費預算比 2024年增加 2.11 萬元,增長52.75%。主要是預算增加了人員公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:臨鴨隧道維護費支出40萬元,主要用于臨鴨隧道的照明及維護。與2024年比較,整體減少15萬元,主要是臨鴨隧道的電費及維護費的項目經費減少。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
2025年本單位機關運行經費4萬元,比上年預算增加2.11萬元,上升52.75%,主要是預算增加了人員公用經費。
(二)“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.4萬元,其中,公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.3萬元,主要是主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2025年部門整體支出95.23萬元,其中,基本支出55.23萬元,項目支出40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出40萬元,其中:臨鴨隧道電費及維護費項目40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0 萬元,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,特種專業(yè)技術用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表(此表為空表)
9. 2025年整體支出績效目標表
10.2025年項目支出績效目標表