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臨湘市交通運(yùn)輸管理所2020年度部門決算
來源:臨湘市財政局   日期: 2021-09-20 10:52
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目 錄

第一部分臨湘市交通運(yùn)輸管理所概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市交通運(yùn)輸管理所概況

一、部門職責(zé)

臨湘市交通運(yùn)輸管理所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級事業(yè)單位,2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實施意見》,將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān),承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊,保留原公益職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市交通運(yùn)輸管理所單位內(nèi)設(shè)8個股室:辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市交通運(yùn)輸管理所2020年部門決算公開為本單位本級決算,無二級機(jī)構(gòu)。

第二部分 臨湘市交通運(yùn)輸管理所2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 臨湘市交通運(yùn)輸管理所2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計248.32萬元,與2019年相比,收、支總計各減少209萬元,減少45.72%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計248.32萬元,其中:財政撥款收入248.32萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計248.32萬元,其中:基本支出221.98萬元,占89.39%;項目支出26.34萬元,占10.61%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計248.32萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少13萬元,減少5.02%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出248.32萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出減少13萬元,減少5.02%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出248.32萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出23.8萬元,占9.58%;交通運(yùn)輸(類)支出222.17萬元,占89.47%;住房保障(類)支出2.35萬元,占0.95%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為216.71萬元,支出決算為248.32萬元,完成年初預(yù)算的99%。其中:

1、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項)。

年初預(yù)算為23.80萬元,支出決算23.80萬元,完成預(yù)算的91%;主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項)。

年初預(yù)算190.56萬元,支出決算195.83萬元,完成預(yù)算的110%;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是:決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

3、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算0萬元,支出決算26.34萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是:決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預(yù)算2.35萬元,支出決算2.35萬元,完成預(yù)算的0.12%;預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)主要原因是:決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出221.98萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)221.98萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為0.82萬元,完成預(yù)算的16.4%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,支出決算為0.82萬元,完成預(yù)算的16.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.82萬元,減少2.44%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比上年有所壓減。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.82萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.82萬元,其中: 公務(wù)用車運(yùn)行支出0.82萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

臨湘市交通運(yùn)輸管理所單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

十、一般性支出情況

2020年本部門無會議費(fèi)開支為0萬元,培訓(xùn)費(fèi)開支為0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,臨湘市交通運(yùn)輸管理所共有車輛5輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

我單位年度績效目標(biāo)均已完成,所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),2020年度部門決算量化考評良好。本單位本年度無項目支出,所以無項目績效自評結(jié)果。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果

我單位年度績效目標(biāo)均已完成,以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果合格。通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,實行專戶管理;專項資金嚴(yán)格用于申報的專門項目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會計核算真實、規(guī)范,無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。本單位本年度無重點(diǎn)績效評價。

按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開)

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 附件

臨湘市交通運(yùn)輸管理所.XLS