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2019年度臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)部門(mén)決算
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 15:42
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目 錄

第一部分臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)概況

一、部門(mén)職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)概況

一、部門(mén)職責(zé)

臨湘市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:二級(jí)機(jī)構(gòu)“臨湘市交通運(yùn)輸服務(wù)所”、“臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所”、“臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心”、“臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)”、“臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站”、“臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所”、局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會(huì)等。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及二級(jí)機(jī)構(gòu)“臨湘市交通運(yùn)輸服務(wù)所”、“臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所”、“臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心”、“臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)”、“臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站”、“臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所”決算。

第二部分 臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)31,405.45萬(wàn)元,與2018年相比,本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,為新增決算單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)29047.78萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入28843.77萬(wàn)元,占99.3%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8萬(wàn)元,占0.03%,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入196.02萬(wàn)元,占0.67%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)24,768.9萬(wàn)元,其中:基本支出2,478.08萬(wàn)元,占10%。項(xiàng)目支出22290.83萬(wàn)元,占90%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31209.43萬(wàn)元,與2018年相比,沒(méi)有對(duì)比情況,主要原因是本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出24564.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.18%。與2018年度相比,本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出24564.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出665.62萬(wàn)元,占2.71%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出180.4萬(wàn)元,占0.73%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1083萬(wàn)元,占4.41%;農(nóng)林水(類)支出6100萬(wàn)元,占24.83%;交通運(yùn)輸(類)支出16501.21萬(wàn)元,占67.17%;住房保障(類)支出34.66萬(wàn)元,占0.14%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1618.64萬(wàn)元,支出決算為24,564.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1518%。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為665.62萬(wàn)元,比預(yù)算增加665.62萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了治超、治限工作經(jīng)費(fèi);

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為105.34萬(wàn)元,支出決算數(shù)為180.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的172%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加;

3、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1083萬(wàn)元,比預(yù)算增加1083萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1083萬(wàn)元;

4、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6100萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)增加6100萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是農(nóng)村道路建設(shè)增加;

5、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為1271.17萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1331.96萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的105%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加;

6、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為340萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5229萬(wàn)元,完成預(yù)算的1537.95%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路建設(shè)項(xiàng)目增加;

7、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為565萬(wàn)元,支出決算數(shù)為758.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的135%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路養(yǎng)護(hù)里程增加;

8、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,支出決算數(shù)為34.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的124%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路和運(yùn)輸安全管理工作事務(wù)增加,費(fèi)用增加;

9、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0.29萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路運(yùn)輸管理工作事務(wù)增加,費(fèi)用增加;

10、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)港口設(shè)施(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為11.91萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是港口設(shè)施建設(shè)增加;

11、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5514.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的30602.05%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路治超、治限工作及其他公路建設(shè)項(xiàng)目增加;

12、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)城市公交的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為205.45萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)城市公交的補(bǔ)貼;

13、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為885萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼;

14、交通運(yùn)輸(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1220萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)助;

15、交通運(yùn)輸(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3300萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)其他交通運(yùn)輸支出的補(bǔ)助;

16、住房保障(類)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1879萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了其他保障性安居工程支出;

17、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為42.13萬(wàn)元,支出決算數(shù)為34.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的83%,支出決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金減少;

18、其他(類)彩票公益金安排(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了彩票公益金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1716.44萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,466.97萬(wàn)元,占基本支出的85.47%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)249.47萬(wàn)元,占基本支出的14.53%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為21.12萬(wàn)元,支出決算數(shù)為12.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的59.42%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.56%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。                        

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為12.12萬(wàn)元,支出決算數(shù)為9.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算2.57萬(wàn)元,占20.48%。公務(wù)接待費(fèi)決算9.98萬(wàn)元,占79.52%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,其中

1、 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、 公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.98萬(wàn)元,全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次261個(gè)、接待人次2096人次(不包括陪同人員)主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.57萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出8萬(wàn)元,其中基本支出8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況:2019年我局實(shí)施項(xiàng)目為完成農(nóng)村公路窄加寬建設(shè)88.178公里;完成自然村通組公路建設(shè)332.24公里;完成危橋改造15座;完成公路安保工程建設(shè)284.592公里;完成縣道養(yǎng)護(hù)170.913公里;完成鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)398.88公里;完成村道養(yǎng)護(hù)1413.488公里。

2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況:根據(jù)2019年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,我局在實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》和《臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理考核辦法》,確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo),對(duì)在實(shí)施過(guò)程中未達(dá)到要求的,責(zé)定及時(shí)整改,否則扣減相應(yīng)資金。同時(shí),按照年度市委、市政府及上級(jí)交通主管部門(mén)下達(dá)的計(jì)劃任務(wù),我局將任務(wù)分解到月,安排專人督施工進(jìn)度,定期通報(bào),確保了全年任務(wù)的按時(shí)完成。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年我局農(nóng)村公路建設(shè)(含通組公路建設(shè))、危橋改造、安保工程建設(shè)、縣道、鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)工作均按任務(wù)完成,且達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),財(cái)政專項(xiàng)資金也按要求撥付使用。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2019年部門(mén)決算量化考評(píng)為良。本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2019年度績(jī)效目標(biāo)均已完成。我局項(xiàng)目實(shí)施后,為社會(huì)公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件,為臨湘經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境,得到了群眾的認(rèn)可和好評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),原因是臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在商品服務(wù)費(fèi)支出中。

(二)一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.94萬(wàn)元,用于召開(kāi)全市交通工作會(huì)議,人數(shù)共320人次,內(nèi)容為日常例會(huì),交通項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度會(huì),年度講評(píng)會(huì)議,交通安全工作例會(huì),掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.43萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),干部培訓(xùn),專技人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等人數(shù)共185人次,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神,學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)等。

(三)政府采購(gòu)支出情況

臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;  政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)共有車(chē)輛13輛。其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

被裝購(gòu)置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門(mén)以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購(gòu)置支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)

 

第五部分附件

2019年度臨湘市交通運(yùn)輸局(匯總)部門(mén)決算表.xls