目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
臨湘市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會(huì)等。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市交通運(yùn)輸局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算、局二級機(jī)構(gòu)臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站和臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,其他二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開)。
第二部分 臨湘市交通運(yùn)輸局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)23,357.23萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加13465.13萬元,增長136.12%。主要原因是2018年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加導(dǎo)致收入增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入23,357.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入20450.23萬元,比上年增加106.73%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2907萬元,上年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。占本年總收入12.45%。主要原因是2018年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加導(dǎo)致收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)23,357.23萬元,其中:基本支出1,256.69萬元,占本年總支出5.38%。項(xiàng)目支出22100.54萬元,占本年總支出94.62%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23357.23萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13465.13萬元,增長136.12%。主要原因是交通建設(shè)項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出20450.23萬元,占本年支出合計(jì)的87.55%。與2017年度相比,比上年增加10558萬元,增加106.73%。主要原因是交通建設(shè)項(xiàng)目增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出20450.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出89.24萬元,占0.44%。社會(huì)保障和就業(yè)支出28.1萬元,占0.14%。農(nóng)林水支出1833萬元,占8.96%。交通運(yùn)輸支出18474.63萬元,占90.34%。住房保障支出25.26萬元,占0.12%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1613.76萬元,支出決算為20450.23萬元,完成年初預(yù)算的1268%。其中:
1、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為5萬元,比預(yù)算增加5萬元,主要是增加了招商引資工作經(jīng)費(fèi);
2、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為384.24萬元,比預(yù)算增加384.24萬元,主要是增加了般公共服務(wù)支出;
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)28.09萬元,比預(yù)算增加28.09萬元,主要是死亡撫恤金增加;
4、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為1200萬元,比預(yù)算增加1200萬元,主要是農(nóng)村道路建設(shè)增加;
5、農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為333萬元,比預(yù)算增加333萬元;
6、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為385.5萬元,支出決算數(shù)為814.08萬元,完成預(yù)算數(shù)的211%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加;
7、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為340萬元,支出決算數(shù)為7640萬元,完成預(yù)算的2287%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路建設(shè)項(xiàng)目增加;
8、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為565萬元,支出決算數(shù)為565萬元,完成預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平;
9、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為28萬元,支出決算數(shù)為28萬元,完成預(yù)算的100%,支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平;
10、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為33.3萬元,比預(yù)算數(shù)增加33.3萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路運(yùn)輸管理工作事務(wù)增加,費(fèi)用增加;
11、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為3160.2萬元,比預(yù)算數(shù)增加3160.2萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是其他公路水路運(yùn)輸支出增加;
12、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對城市公交的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為20萬元,支出決算數(shù)為1735.78萬元,完成預(yù)算的8679%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對城市公交的補(bǔ)貼增加;
13、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為726萬元,比預(yù)算數(shù)增加726萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼;
14、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對出租車的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為345萬元,比預(yù)算數(shù)增加345萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對出租車的補(bǔ)貼;
15、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為29萬元,比預(yù)算數(shù)增加29萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出;
16、交通運(yùn)輸(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為2356萬元,比預(yù)算數(shù)增加2356萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
17、交通運(yùn)輸(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為284萬元,比預(yù)算數(shù)增加2846萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè);
18、交通運(yùn)輸(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅其他(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為636萬元,比預(yù)算數(shù)增加636萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購置稅用于其他支出;
19、交通運(yùn)輸(類)其他交通運(yùn)輸(款)其他交通運(yùn)輸(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為122.25萬元,比預(yù)算數(shù)增加122.25萬元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了其他交通運(yùn)輸支出;
20、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為24.1萬元,支出決算數(shù)為25.26萬元,完成預(yù)算的104.8%,主要是住房公積金增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,256.69萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的5.38%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)585.66萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的46.6%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)671.03萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的53.4%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為20.3萬元,支出決算數(shù)為17.66萬元,完成預(yù)算的87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中:因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,與預(yù)算持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,與預(yù)算持平;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.3萬元,決算數(shù)為17.66萬元,比預(yù)算減少2.64萬元,下降13%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:因公出國(境)費(fèi)用決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人,公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購置為0輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為17.66萬元,占100%。公務(wù)接待520批次4700人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少2.64萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入2907萬元,占本年收入合計(jì)的12.45%。本年支出2907萬元,占本年支出合計(jì)的12.45%。項(xiàng)目支出2907萬元,
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
1、績效目標(biāo)設(shè)定情況:2018年我局實(shí)施項(xiàng)目為完成農(nóng)村公路窄加寬建設(shè)38.178公里;完成自然村通組公路建設(shè)122.24公里;完成危橋改造15座;完成公路安保工程建設(shè)284.592公里;完成縣道養(yǎng)護(hù)170.913公里;完成鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)398.88公里;完成村道養(yǎng)護(hù)1413.488公里。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況:根據(jù)2018年績效目標(biāo)設(shè)定,我局在實(shí)施過程中,嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》和《臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理考核辦法》,確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo),對在實(shí)施過程中未達(dá)到要求的,責(zé)定及時(shí)整改,否則扣減相應(yīng)資金。同時(shí),按照年度市委、市政府及上級交通主管部門下達(dá)的計(jì)劃任務(wù),我局將任務(wù)分解到月,安排專人督施工進(jìn)度,定期通報(bào),確保了全年任務(wù)的按時(shí)完成。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2018年我局農(nóng)村公路建設(shè)(含通組公路建設(shè))、危橋改造、安保工程建設(shè)、縣道、鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)工作均按任務(wù)完成,且達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),財(cái)政專項(xiàng)資金也按要求撥付使用。評價(jià)結(jié)果為良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我局項(xiàng)目實(shí)施后,為社會(huì)公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件,為臨湘經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境,得到了群眾的認(rèn)可和好評。評價(jià)結(jié)果為良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市交通運(yùn)輸局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),原因是我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在商品服務(wù)費(fèi)支出中。
(二)政府采購支出情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額398.23萬元,其中:貨物55.98萬元;工程293.11萬元;服務(wù)49.14萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額357.15萬元,其中:貨物55.98萬元;工程257.93萬元;服務(wù)43.24萬元;其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
對企業(yè)補(bǔ)助:反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。
費(fèi)用補(bǔ)貼:反映對企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件:2018年度臨湘市交通運(yùn)輸局部門決算公開表格.xls