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臨湘市交通運(yùn)輸局(本級(jí))2016年度部門決算
來源:臨湘市政府   日期: 2017-05-17 15:02
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臨湘市交通運(yùn)輸局(本級(jí))2016年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能:我局是財(cái)政全額撥款的政府組成部門,主管全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行政執(zhí)法等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成:本決算指我局機(jī)關(guān)及局下屬以下二級(jí)機(jī)構(gòu):市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路執(zhí)法大隊(duì)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站。

第二部分  2016年度部門決算表(公開表格附后)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于交通局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)10138.08萬元,其中:公共財(cái)政撥款9798.67萬元,政府性基金撥款339.41萬元。收入總額比上年決算數(shù)增加6215.17萬元,增長126 %;本年支出總計(jì)10138.08萬元,支出總額比上年決算數(shù)增加 6215.17 萬元,增長126 %。

二、 關(guān)于交通局2016年度收入決算情況說明

2016年度收入總計(jì)10138.08萬元,其中:公共財(cái)政撥款9798.67萬元,占總收入的97 %,政府性基金撥款339.41萬元,占總收入的3 %。

三、關(guān)于交通局2016年度支出決算情況說明

本年支出總計(jì)10138.08萬元,其中:一般公共服務(wù)支出12.05萬元,占總支出的 0.12 %;其他普惠金融發(fā)展支出2萬元,占總支出的0.01 %;交通運(yùn)輸支出9784.62萬元,占總支出的96.52 %;其他政府性基金安排的支出339.41萬元,占總支出的3.35 %。

四、關(guān)于交通局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)9798.67萬元,比上年增加5524.4萬元,增長129%;財(cái)政撥款支出總計(jì)9798.67萬元,比上年增加5524.4萬元,增長129%。

五、關(guān)于交通局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)政撥款支出9798.67萬元,比上年決算數(shù)增加5524.4萬元,增長129%。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財(cái)政撥款本年支出9798.67萬元,其中:基本支出520.33萬元,占5.3 %;項(xiàng)目支出9278.34 萬元,占 94.7 %。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款基本支出520.33萬元,其中:其他一般公共服務(wù)支出12.05萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少87.95;行政運(yùn)行503.28萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少845.42萬元,系我局進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,減少了行政成本;公路路政管理5萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加5萬元,系我局加強(qiáng)了公路路政管理力度所致。2016年項(xiàng)目支出9278.34萬元,比年初預(yù)算數(shù)857.4萬元增加8420.94萬元,系2016年我局增加了交通項(xiàng)目建設(shè)所致。

六、關(guān)于交通局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共520.33萬元,其中:工資福利支出 389.7 萬元,占74.89%;商品服務(wù)支出90 萬元,占17.29% ;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.8 萬元,占4.39%;其他資本性支出17.83 萬元,占3.43%。

七、關(guān)于交通局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.5萬元,比年初預(yù)算數(shù)31.5萬元減少3萬元,系我局進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理所致。分項(xiàng)為:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與預(yù)算一致;公務(wù)接待費(fèi)支出20.3萬元,比預(yù)算數(shù)20.5萬元減少0.2萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.2萬元,比預(yù)算數(shù)11萬元減少2.8萬元、減少25%,是我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理所致。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額28.5萬元,比上年決算數(shù)31.7萬元減少3.2萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.1萬元,均系我局進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)務(wù)管理所致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年我局無因公出國(境)費(fèi)用支出,無公務(wù)用車購置支出,公務(wù)用車數(shù)量2臺(tái)、運(yùn)行費(fèi)支出8萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出20.5萬元,接待350批次,4720人次。

八、關(guān)于交通局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年未安排我局政府性基金預(yù)算收入支出,但決算有政府性基金收入支出339.41萬元。

九、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出503.28 萬元,比2015 年減少182.91 萬元,降低26.65%。主要原因是:我局進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)務(wù)管理,降低了行政成本。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額5 萬元,其中:政府采購貨物支出5 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

(四)預(yù)算績效情況的說明。

2016年我局對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)一步加大績效管理,嚴(yán)格按照年初預(yù)算績效申報(bào)情況制定工作目標(biāo),定期督促檢查執(zhí)行進(jìn)度和情況,較好地完成了全年工作任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件:交通局(本級(jí))2016年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls