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臨湘市照明事務(wù)中心2024年部門預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-01-23 10:13
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  臨湘市照明事務(wù)中心2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)政府采購(gòu)情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,負(fù)責(zé)對(duì)城市照明設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)路燈照明、景觀亮化工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)管、建成驗(yàn)收、移交、管理和維護(hù)工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本中心于2001年3月成立,內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事計(jì)生室、工會(huì)室、維修室、稽查室、工程室等。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市照明事務(wù)中心部門只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市照明事務(wù)中心部門本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算966.06萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款966.06萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少42.42萬(wàn)元,主要是人員減少,厲行節(jié)約。

  (二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算966.06萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出53.71萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出15.06萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出874.69萬(wàn)元,住房保障支出22.59萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少42.42萬(wàn)元,主要是人員減少,厲行節(jié)約。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出966.06萬(wàn)元,具體安排情況如下:

  1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  2024 年預(yù)算數(shù)為30.13 萬(wàn)元,比 2023 年減少3.84萬(wàn)元,降低11.30%。主要是人員減少、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2

  2024 年預(yù)算數(shù)為14.49 萬(wàn)元,比 2023 年減少1.96 萬(wàn)元,降低13.53%。主要是人員減少、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  3.   社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

  2024 年預(yù)算數(shù)為9.10萬(wàn)元,比 2023年增加6.87萬(wàn)元,增加308.07%,主要是科目細(xì)化。

  4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))

  2024 年預(yù)算數(shù)為15.06 萬(wàn)元,比 2023 年減少1.93萬(wàn)元,降低11.36%。主要是人員減少、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))

  2024年預(yù)算數(shù)為22.59萬(wàn)元,比 2023年減少2.89 萬(wàn)元,降低11.34%。主要是人員減少、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為218.69萬(wàn)元,比 2023年減少35.68萬(wàn)元,降低14.02%,主要是人員減少、厲行節(jié)約。

  7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))

  2024年預(yù)算數(shù)為656萬(wàn)元,比 2023年減少3萬(wàn)元,降低0.45%,主要是依預(yù)算要求、厲行節(jié)約。

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算310.06萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)279.66萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)30.40萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少35.82 萬(wàn)元,降低11.35%,主要是人員減少、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少3.60 萬(wàn)元,降低10.59%。主要是人員減少、厲行節(jié)約。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算656萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出656萬(wàn),與2023年比較,減少3.00萬(wàn)元,主要是依預(yù)算要求、厲行節(jié)約。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.40萬(wàn)元,比2023年減少3.60萬(wàn)元,下降10.59%,主要是人員減少、厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.55萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.55萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.55萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.45萬(wàn)元,主要是依預(yù)、決算填報(bào)要求及厲行節(jié)約原則。

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額400萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算400萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

  2024年部門整體支出966.06萬(wàn)元,其中,基本支出310.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出656萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出656萬(wàn)元,其中:路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)656萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元,擬召開(kāi)4次會(huì)議, 人數(shù) 82人,內(nèi)容為上級(jí)部門及照明事務(wù)管理部門等相關(guān)部門會(huì)議 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)60人,內(nèi)容為上級(jí)部門及照明事務(wù)管理部門等相關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛7輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表)

  9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

205004__臨湘市照明事務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx