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臨湘市照明事務中心2020年部門預算
來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 15:52
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第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責

負責城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標準的執(zhí)行,負責對城市照明設施的管理,負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計、建設、質量監(jiān)管、建成驗收、移交、管理和維護工作。

2、單位機構設置

本單位于2001年3月成立,內設辦公室、財務室、維修室、稽查室、工程室、人事計生室、工會室等。

二、部門預算單位構成

臨湘市照明事務中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市照明事務中心部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預算,2020年年初預算數(shù)1119.42萬元,其中,一般公共預算撥款1079.42萬元,上級補助收入40萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加212.15萬元,主要是增加了一般公共預算撥款。

 

(二)支出預算,2020年年初預算數(shù)1119.42萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出61.09萬,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1027.80萬,住房保障支出30.53萬。支出較去年增加212.15萬元,主要是增加路燈電費和路燈維護維修費的支出。

備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算1079.42萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出61.09萬元,占5.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出987.79萬元,占91.51%;住房保障支出30.54萬元,占2.83%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為381.42萬元,比上年增加32.15萬元,增長9.20%,原因人員變化、工資調整,基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為698萬元,比上年增加180萬元,增長34.75%,原因路燈電費和路燈維護維修費支出增加,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:路燈電費及維護費支出698萬元,主要用于城區(qū)路燈電費和路燈維護、維修等方面。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款45.6萬元,比2019年預算增加0.1萬元,上升0.22%。原因人員調整。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元,2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。

 

3、一般性支出情況

本部門會議費預算1萬元,擬召開上級部門及照明事務管理部門等相關部門會議,人數(shù)約12人次,主要包含傳達上級部門學習、照明管理部門等其他相關內容;培訓費預算 0.9萬元,上級部門及照明事務管理等相關部門等培訓,人數(shù)12人次,主要上級部門及照明事務管理部門等相關各項業(yè)務進行專題培訓。

 

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額175萬元,其中:政府采購貨物預算75萬元、政府采購工程預算100萬元、與2019年預算持平,詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為698萬元,其中:路燈電費及路燈維護維修費698萬元、比2019年增加180萬元,增加原因是城區(qū)路燈增加,其路燈電費及維護維修費相應增加。

2020年部門整體支出績效目標1119.42萬元,其中:基本支出421.42萬元,項目支出698萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計733.10萬元,其中流動資產(chǎn)629.02萬元,非流動資產(chǎn)104.08萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛6輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車6輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

2020年照明事務中心預算公開表格.xlsx