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臨湘市路燈管理所2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 12:39
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一、主要職能

臨湘市路燈管理所主要職能職責:維護及安裝全市路燈,保障路燈夜晚正常亮燈,亮化城市夜景。

二、部門預算單位構成

臨湘市路燈管理所現(xiàn)有干部職工56人,其中自收自支43人,無編制人員6人,勞務派遣人員6人,退休1人;根據(jù)市委三定方案為純公益一類事業(yè)單位,無任何執(zhí)收職能,財務運轉完全靠財政撥付、供養(yǎng),人員經(jīng)費視同全額撥款。沒有其他二級預算單位.

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,128.65萬元,比上年增加109.3%。總支出1,094.85萬元,比上年增加103.03%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,128.65萬元,其中:一般公共預算撥款收入361.64萬元,比上年增加8941 %。政府性基金預算財政撥款收入496萬元,比上年增加15%。其他收入271萬元,比上年增加352.01%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,094.85萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出598.85萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出496萬元,比上年減少7.33%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入857.64萬元,比上年增加97.02%。其中:一般公共預算財政撥款收入361.64萬元,比上年增加8941%。政府性基金預算財政撥款收入496萬元,比上年增加15%。

2017年度財政撥款總支出857.64萬元,比上年增加97.02%。其中:一般公共預算財政撥款支出361.64萬元,比上年增加8941%。政府性基金預算財政撥款支出496萬元,比上年增加15%。

按功能分類如下:節(jié)能環(huán)保支出361.64萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出496萬元,比上年增加15%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入361.64萬元,比上年增加8941%。一般公共預算撥款支出361.64萬元,比上年增加8941%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入361.64萬元,比上年增加8941%。用于基本支出的收入361.64萬元,比上年增加8941%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出361.64萬元,比上年增加8941%。按功能分類:節(jié)能環(huán)保支出361.64萬元,上年無節(jié)能環(huán)保支出。按經(jīng)濟分類:基本支出361.64萬元,比上年增加8941%。其中:工資福利支出348.44萬元,比上年增加8611%。商品和服務支出13.2萬元,上年無商品和服務支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為5.98萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為2萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為1.98萬元,公務用車保有量2輛公務接待費預算數(shù)為4萬元,公務接待費決算數(shù)為4萬元,公務接待72批次802人次。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入496萬元,比上年增加15%,本年支出496萬元,比上年增加15%,項目支出496萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費

臨湘市路燈管理所單位性質為經(jīng)費自理事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額100.34萬元,其中:貨物100.34萬元;本年度政府采購實際采購總額88.3萬元,其中:貨物88.3萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛4輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為285.5萬元,其中路燈電費191萬元,路燈維護費94.5萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為   496萬元,其中路燈電費284.3萬元,路燈維護費211.7萬元,達到年初績效目標。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件:臨湘市路燈管理所2017年度決算公開表.XLS